轉(zhuǎn)出未交增值稅是指專(zhuān)門(mén)用來(lái)核算未繳或多繳增值稅的,平時(shí)無(wú)發(fā)生額,月末結(jié)賬時(shí),當(dāng)“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”為少交增值稅時(shí),應(yīng)將少交的增值稅轉(zhuǎn)入該科目的貸方,反映企業(yè)未交的增值稅;當(dāng)“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”為多交增值稅時(shí),應(yīng)將其多交的增值稅轉(zhuǎn)入該科目的借方,反映企業(yè)多交的增值稅。

轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思
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我們是律所,和總公司、分公司簽的1份代理合同,開(kāi)票給分公司,總公司付款,需要讓分公司寫(xiě)委托付款證明嗎?
咨詢(xún)費(fèi)開(kāi)票是開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)咨詢(xún)費(fèi)嗎
帳套6月份,應(yīng)交稅費(fèi)和稅務(wù)申報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)的上,但是問(wèn)題是有一張需要進(jìn)項(xiàng)稅專(zhuān)票抵扣的,我沒(méi)認(rèn)證抵扣 錯(cuò)誤按照旅客運(yùn)輸服務(wù)手動(dòng)填入了,現(xiàn)在怎么操作合適呢?目前稅確實(shí)是那么多,但是專(zhuān)票2張沒(méi)抵扣
剛才問(wèn)題問(wèn)錯(cuò)了,就是11月份報(bào)稅截止日期是哪天?
外貿(mào)出口企業(yè)如果有內(nèi)銷(xiāo)和外銷(xiāo),送貨單據(jù),比如說(shuō)送貨單開(kāi)了10臺(tái),出口六臺(tái),內(nèi)銷(xiāo)四臺(tái),送貨單是不是可以共用?在這發(fā)票與關(guān)口一致情況下,送貨單與發(fā)票是不是也一定要保持一致?
你好,公司操作股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?00元轉(zhuǎn)讓出去的,在資產(chǎn)負(fù)債表里面,哪個(gè)位置填寫(xiě)數(shù)據(jù)
25年10月份征期到幾號(hào)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下建筑行業(yè)開(kāi)具發(fā)完也就是確認(rèn)應(yīng)收會(huì)計(jì)分錄,收到供應(yīng)商的會(huì)計(jì)分錄
外貿(mào)企業(yè)的出口退稅,然后進(jìn)項(xiàng)稅每個(gè)每種數(shù)量都多開(kāi)80,然后這樣配單會(huì)剩一點(diǎn)點(diǎn),會(huì)不會(huì)有什么問(wèn)題嗎,
你好老師,有沒(méi)有關(guān)于企業(yè)所得稅免稅的稅收相關(guān)政策


多交或者和少交增值稅還要做這個(gè)分錄嗎,不是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就可以提現(xiàn)嗎
銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)借轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅