同學(xué)你好,小規(guī)模納稅人,是看看季度銷售額是否超過45萬元,如果沒超過就是免的,否則,按銷售額(不含稅)乘以1%來繳納,一般納稅人,是銷售額(不含稅)乘以稅經(jīng)率,得出來的金額,再減去進(jìn)項(xiàng)稅額,以及留抵稅額等,得出來的金額,來繳納的。
老師,每個(gè)月繳納增值稅,是怎么算出來的,要交多少增值稅
老師計(jì)提增值稅的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,繳納的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:銀行存款,那我怎么看哪個(gè)科目可以看出來我一共繳納了多少稅費(fèi)?
1月份一算出應(yīng)交增值稅是多少錢,2.15日之前繳納了增值稅,那么1月、2月都怎么做分錄?
老師,每個(gè)月到底應(yīng)該交多少增值稅合理,怎么去計(jì)算
老師,每個(gè)月一般納稅人繳納增值稅是算好稅負(fù)交還是實(shí)際多少認(rèn)證多少
老師,請(qǐng)問下如果前幾個(gè)月企業(yè)有個(gè)員工,收入為0,社保個(gè)人承擔(dān)部分由公司承擔(dān),請(qǐng)問是否要申報(bào)個(gè)稅,還是作為非正常不申報(bào)?
樸老師,你講課嗎?平臺(tái)有你講課的視頻嗎?
A的平均經(jīng)營資產(chǎn)的計(jì)算怎么理解
老師你好:成本轉(zhuǎn)公允模式,我這個(gè)寫了明細(xì)算正確不
個(gè)體戶開酒類發(fā)票開1個(gè)點(diǎn)可以嗎?
甲制衣公司為小型微利企業(yè),2025年3月受托加工制作時(shí)尚服裝,雙方簽訂的承攬合同中分別注明加工費(fèi)50000元,委托方提供價(jià)值300000元的主要材料,受托方提供價(jià)值1000元的輔助材料。當(dāng)月甲公司受某學(xué)校的委托為其定做一批校服,合同載明原材料價(jià)值800000元由甲公司提供,學(xué)校另支付加工費(fèi)400000元。為了生產(chǎn)高檔服裝,甲公司當(dāng)月從南方購進(jìn)一批高檔毛料,委托某物流公司負(fù)責(zé)運(yùn)輸,雙方簽訂了運(yùn)輸保管合同,合同中約定運(yùn)輸費(fèi)30000元、保管費(fèi)10000元。上述金額均不含增值稅,則甲公司就上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納印花稅( )元。(已知:買賣合同、承攬合同、運(yùn)輸合同印花稅稅率為0.3%,保管合同印花稅稅率為1‰) A.420 B.419 C.394.3 D.197.15 這個(gè)為什么不加300000這個(gè)數(shù)據(jù)
合同結(jié)算價(jià)款結(jié)算和合同結(jié)算收入結(jié)轉(zhuǎn)在竣工結(jié)算后科目余額的處理辦法?……?
公司在浙江,在福建有個(gè)辦事處,這個(gè)辦事處需要注冊(cè)營業(yè)執(zhí)照嗎
老師,請(qǐng)教一下:就該員工已離職了,8?和下月9月份分別算她項(xiàng)目績效提成工資,這種情況是不用給她交納社保醫(yī)保是吧? 就代扣個(gè)稅可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,給對(duì)方付的電費(fèi)對(duì)方?jīng)]法開票?請(qǐng)問這個(gè)要怎么處理呢!
舉個(gè)例子說明下吧,什么是銷售額不含稅
同學(xué)你好,比如說收款是101元,對(duì)于小規(guī)模納稅人來說,101/(1%2B1%)=100元,這個(gè)100元就是不含稅的銷售額了。
那企業(yè)所得稅怎么算的呢
同學(xué)你好,企業(yè)所得稅是用不含稅收入,減去成本費(fèi)用后,得出利潤總額,再減去以前年度虧損,如果是負(fù)數(shù)的話,就不用計(jì)算了,如果是正數(shù)的話,再乘以企業(yè)所得稅率,就得出企業(yè)所得稅了。
是不是收入越多,交的稅越多,問題是,企業(yè)得銷項(xiàng)的稅,都是從買方那里收的,是不是代表,自己沒交稅,
同學(xué)你好,可以這樣理解,收入越多,交的稅越多。雖然企業(yè)的銷項(xiàng)稅,都是從買方那里收的,也不代表自己沒交稅,因?yàn)橘徺I貨物時(shí),付給供應(yīng)商的款里,也包括進(jìn)項(xiàng)稅的。
問題是銷項(xiàng)永遠(yuǎn)大于進(jìn)項(xiàng)的呀,所以,怎么還是企業(yè)沒交稅呀?是不
同學(xué)你好,你說的也很有道理。