每個(gè)月一般納稅人繳納增值稅是實(shí)際多少認(rèn)證多少。除非稅局明確要求交多少稅

老師我們是一般納稅人,手里有很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們是都認(rèn)證比較好還是按照稅負(fù)率少認(rèn)證一部分,繳納點(diǎn)增值稅好
老師,每個(gè)月繳納增值稅,是怎么算出來的,要交多少增值稅
東方公司是一家生產(chǎn)高檔化妝品的企業(yè),公司位于市區(qū),為增值稅一般納稅人適用增值稅稅率13%,消費(fèi)稅稅率15%,城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%,消費(fèi)稅附加征收稅為3%,20211年12月共銷售高檔化妝品,取得不含銷售2000萬元,本月購入原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額共計(jì)1250000元經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,均可抵扣東方公司12月實(shí)際繳納增值稅130萬元,實(shí)際繳納消費(fèi)稅韋270經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,均可抵扣東方公司12月實(shí)際繳納增值稅130萬元,實(shí)際繳納消費(fèi)稅為270萬元,請(qǐng)計(jì)算東方公司12月確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額為多少元,銀繳納的增值稅額為多少元,應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為多少,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,均可抵扣東方公司12月實(shí)際繳納增值稅130萬元,實(shí)際繳納消費(fèi)稅為270萬元,請(qǐng)計(jì)算東方公司12月確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額為多少元,銀繳納的增值稅額為多少元,應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為多少元,銀繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅為多少元,繳納的交易稅及其附加為多少元
老師,一般納稅人公司每月算稅負(fù)認(rèn)證嗎還是有多少專票認(rèn)證多少
老師,每個(gè)月一般納稅人繳納增值稅是算好稅負(fù)交還是實(shí)際多少認(rèn)證多少
廣西社保和醫(yī)保都是在電子稅務(wù)局交的嗎?還是分開交分別在哪里交
老師,以前有幾筆應(yīng)收確認(rèn)收入,但實(shí)際沒有收到那么多,以后也不會(huì)收到,這要怎么處理呢
個(gè)體工商戶法人車輛過戶,需要申報(bào)增值稅嗎?
老師,你好,我們有一家拖車公司,給我們開具拖車費(fèi)發(fā)票,這個(gè)發(fā)票有電子版同時(shí)也有紙質(zhì)版發(fā)票,但是紙質(zhì)版發(fā)票沒有收到,我可以就用電子版發(fā)票入賬嗎?
老師 您好! 7月份的時(shí)候我們開具1臺(tái)設(shè)備的發(fā)票給甲公司,然后現(xiàn)在甲公司有些特殊原因,無法付錢給我們,然后用另外的乙公司給我們打款,現(xiàn)在我們要紅沖甲公司的票,然后再開具給乙公司,請(qǐng)問這種情況下,我們應(yīng)該需要什么資料做留抵備案,或者應(yīng)該怎么做才能更合規(guī)呢?紅沖甲的發(fā)票理由選擇開票有誤么?
請(qǐng)問一下被投資企業(yè)資本公積轉(zhuǎn)增股本,投資企業(yè)是不是不用繳納企業(yè)所得稅?
你好老師,我們公司注冊(cè)資本是認(rèn)繳的,現(xiàn)在進(jìn)行股東變更,也要雙方按認(rèn)繳出資額繳納印花稅么,稅率是多少
老師小規(guī)模,開了38萬的票,是交8萬的稅還是38萬啊
老師,請(qǐng)問,我們電商平臺(tái)的名字和開票給客戶的名字不一樣,可以嗎
一般納稅人采購進(jìn)來的貨品發(fā)票是普通發(fā)票,能開專用發(fā)票出去嗎?還是只能開回普通發(fā)票?



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