借勞務(wù)成本,貸銀行存款,確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
你好,請問一下: 1.房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)支付給房產(chǎn)中介公司的經(jīng)紀(jì)服務(wù)費(中介幫我們售賣房子提成的費用),應(yīng)如何做賬務(wù)處理呢? 2.售樓部為了房地產(chǎn)項目搞宣傳活動,贈送禮品給客人的賬務(wù)處理及稅務(wù)處理。 謝謝~~
老師,我們公司是幫別人做策劃設(shè)計,活動執(zhí)行的,做每場活動都需要購買物料,請演藝人員,供應(yīng)商搭建這些,那我做賬是直接全部做銷售費用里,還是說可以直接記到主營業(yè)務(wù)成本里去啊?
老師好,我們公司承接活動,活動的成本譬如向個人支付的主持人費,化妝費等,如何賬務(wù)處理?
老師您好 我司在承辦的活動賽事(如:網(wǎng)吧活動、海選賽區(qū)、大區(qū)賽、總決賽等活動)、直播解說、網(wǎng)吧等活動中主要向參賽選手、網(wǎng)吧資源、俱樂部等形式邀請參加活動及賽事選手、觀眾等來參與活動無償贈予Q幣作為本次活動進(jìn)場的資格。根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第707號)規(guī)定:勞務(wù)報酬所得,是指個人從事勞務(wù)取得的所得。關(guān)于在Q幣消耗的過程中,邀請參加活動及賽事選手、觀眾等付出了時間、電競技術(shù)等代價作為本次勞務(wù)取得的所得。
8.2021年度公司會計歸集入賬B軟件研發(fā)項目費用化研發(fā)投入5000000.00元,其中:人員人工費用4254700.00(直接從事研發(fā)活動人員工資薪金3112436.00元,直接從事研發(fā)活動人員五險一金1142264.00元),研發(fā)活動直接消耗材料費用200000.00元、用于試制產(chǎn)品的檢驗費50000.00元;用于研發(fā)活動的儀器的折舊費120000.00元;用于研發(fā)活動的軟件的攤銷費用375300.00元。該項目研發(fā)費用都為國內(nèi)發(fā)生的研究開發(fā)。。(備注:2021年企業(yè)研發(fā)費用全部做費用化支出處理這個題目在企業(yè)所得稅申報時如何填寫申報表
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒?,那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認(rèn)收入,債務(wù)重組不是?
我們公司是主營汽車維修,保險公司打來的別人修車?yán)碣r的錢,沒給他開發(fā)票,直接做主營業(yè)務(wù)收入嗎
中級會計分錄標(biāo)注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財政辦公室,那這個分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預(yù)算系統(tǒng)和銀企直連,政府機關(guān)采購流程是什么呢?領(lǐng)導(dǎo)讓我看看文件,問我有什么思考
老師,我有個特別小白的問題,是應(yīng)該把相同日期不同銀行的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單,還是應(yīng)該把相同銀行不同日期的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單
請問開3個點的專票可以按1個點交稅嗎?
你好老師,假如本月有留底稅額的話,是不是就不會產(chǎn)生附加稅了?
無形資產(chǎn)怎么攤銷有什么規(guī)定
問題1:小規(guī)模納稅人超市行業(yè),內(nèi)賬會計,公司剛成立,前期發(fā)現(xiàn)費用報銷,原始憑證基本都是開具銷售清單?微信支付,跟采購的人溝通過要向賣方開具收據(jù)/發(fā)票,但基本周邊個體戶比較多,正規(guī)開票還是比較少的,請問這樣的情況該如何處理?又該如何做賬? 問題二:老板有些不想買財務(wù)軟件,想用Excel做賬,哪如何站在老板角度更好說服老板讓他買財務(wù)軟件,用excel做賬有哪些劣勢?對比excel財務(wù)軟件又有哪些優(yōu)勢?規(guī)避什么風(fēng)險? 問題3:超市的庫存商品較多,做賬建立2級明細(xì)(如生鮮,食品,非食……)還是要把商品名稱寫的很詳細(xì),用三四級科目表示?
這些支出沒有發(fā)票,可以嗎?需要代扣代繳個稅嗎?
可以的,沒有發(fā)票可以做帳,但是匯算清繳的時候調(diào)整,需要給他交個稅。
如果匯算清繳時不調(diào)整風(fēng)險大嗎?
你好,風(fēng)險大的你們少交了企業(yè)所得稅。
少交企稅我知道的我,意思是風(fēng)險主要是面臨罰款是嗎?
你好,罰款這個不一定補企業(yè)所得稅,這個是肯定的。
罰款都是看你稅務(wù)局那邊的要求。
好的,謝謝老師
主要是這樣的活動,太多向個人支付,還要代扣代繳個稅,好麻煩,老師有沒有什么好的操作建議?
對方在其他的公司有工資嗎?
有的話,你可以給他申報工資個稅,如果每次給你提供的是500以內(nèi)的,對方給你開收據(jù),你給他申報勞務(wù)報酬也可以。
他們應(yīng)該在其它公司也有收入的,畢竟是接活動服務(wù),費用不止500呢
他在其他地方有工資嗎?
這些都是我們臨時聘用的,不太清楚在其它地方有沒有工資
你好,那就沒有籌劃的地方了,你不清楚的話。
我在工資表里當(dāng)臨時工資,一起申報個稅,可以吧
你好,如果他沒有社保的情況下,稅務(wù)局查到要求你們單位補上的。
臨時工也要交社保嘛?
你好,臨時工按勞務(wù)報酬來申報,不是按工資。
想要抵扣企業(yè)所得稅得開發(fā)票。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。