你好,可以的 如果你們支付了直接貸銀行存款,就可以紅沖上個月暫估的。
上月做的暫估,次月來一部分成本票做賬,比如一些零星的小供應(yīng)商少金額的可以放一起做一筆賬嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 -餐飲成本 貸是代銀行存款還是應(yīng)付賬款,因為上月暫時做的分錄是:借:主營 貸:應(yīng)付賬款-暫估
9月做了一筆庫存暫估: 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn)時:借主營業(yè)務(wù)成本(暫估金額) 貸庫存商品(暫估金額) 本月要沖掉上面兩筆重新入賬 該怎么做?
老師,上個月時候,我做了一筆借主營業(yè)務(wù)成本—暫估 貸應(yīng)付賬款。這個月成本票到了,應(yīng)該怎么做分錄
老師 我三季度做了暫估成本 做了一部分 借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估成本 另一部分是 借 管理費用-服務(wù)費 貸:應(yīng)付賬款-暫估成本 做兩部分是因為如果都做主營業(yè)務(wù)成本的話 成本大于收入了 老師 您看我的想法有錯嗎 這樣做可以嗎 還是應(yīng)該怎樣做
接受代賬公司的賬,看到上任會計做了這么一筆分錄 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 之前有暫估一筆服務(wù)成本,是這樣做的 借:主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 可以這樣做嗎?看上去怪怪的
一般納稅人的貿(mào)易公司購置了100萬元房產(chǎn)作為辦公使用,房子還正在裝修,沒有取得發(fā)票,如果作為在建工程,是寫兩個會計分錄嗎,借預(yù)付賬款100萬,貸銀行存款100萬,借在建工程-辦公用房100萬,貸:預(yù)付賬款100萬。②見下圖,取得的購買空調(diào)專用發(fā)票,借固定資產(chǎn),后面的金額是價稅合計的金額5萬,還是金額44247.79?稅額寫5752.21嗎?③當(dāng)月沒有銷售收入,進項的稅額當(dāng)月用交增值稅嗎?還是以后有銷售收入抵扣?可以抵扣進項稅的期限是幾個月?
一般納稅人的貿(mào)易公司購置了100萬元房產(chǎn)作為辦公使用,房子還正在裝修,沒有取得發(fā)票,如果作為在建工程,是寫兩個會計分錄嗎,借預(yù)付賬款100萬,貸銀行存款100萬,借在建工程-辦公用房100萬,貸:預(yù)付賬款100萬。②見下圖,取得的購買空調(diào)專用發(fā)票,借固定資產(chǎn),后面的金額是價稅合計的金額5萬,還是金額44247.79?稅額寫5752.21嗎?③當(dāng)月沒有銷售收入,進項的稅額當(dāng)月用交增值稅嗎?還是以后有銷售收入抵扣?可以抵扣進項稅的期限是幾個月?
老師,供應(yīng)商開具的發(fā)票明細(xì)和出庫明細(xì)不一致怎么辦
企業(yè)所得稅一季度1萬多,2季度3萬多,3季度比2季度稅額小,這會有預(yù)警風(fēng)險什么的嗎
老師,你好,請問下電商做賬,需要客戶提供哪些資料過來啊
甲方給分包方代發(fā)工資 分包方給我們開發(fā)票 然后我們支付分包方的款的金額可以用代發(fā)工資去下賬么
老師好 如果一般納稅人一個工程項目基本沒有進項稅票進來,增值稅沒有可抵扣稅額 ,全額交稅 這種的有稅務(wù)風(fēng)險嗎
老師 想問問 房東收的電費單價比國家電網(wǎng)的單價高,這種情況沒有足夠的發(fā)票,怎么處理更合理?
老師您好,請問公司暫估了收入,后面開回來發(fā)票,但是還沒沖完暫估的收入,就是部分交稅,部分沖暫估,這個賬怎么做?
我們要申請享受軟件產(chǎn)品即征即退政策的話,前提是必須自主研發(fā)的或者是進口后進行本地化改造才可以么,外購的軟件再銷售可以享受即征即退么?
好的,幾家零星的供應(yīng)商是可以放一起做一筆賬的是吧?
是的是的可以的,可以一塊兒。
這樣紅沖掉一部分,等于上月暫估的應(yīng)付賬款少了一部分,本月主營成本是0哈,這樣就平的把
你好,對的是的,是這么做的。