暫估收入,為何要開回來,不是開出去嗎
老師您好,對于月底沒沒有收到發(fā)票但是入庫的情況要暫估入庫是嗎?發(fā)票幾個月不回來,發(fā)票什么時候回來再沖暫估,還是每月月初沖回來,月底再暫估呀?
老師您好!請問下公司2月開工程票出去,然后暫估成本100多萬,截止到年底不再開票,賬上有資產(chǎn)折舊等產(chǎn)生了虧損,可以把之前暫估的成本沖回來一部分嗎?這樣就可以少開點發(fā)票回來沖暫估了
老師你好,去年暫估的成本,今年一部分來發(fā)票沖回暫估成本并相應(yīng)入賬,剩余一部分沒有發(fā)票的在企業(yè)所得稅匯算清繳時已經(jīng)做調(diào)增繳稅了,請問賬面上的暫估成本余額應(yīng)該怎么處理?
老師,2022年暫估入庫了,今年發(fā)票回來,沖銷暫估,請問后面應(yīng)該怎么做分錄呢,沖了50%,還有50是匯算清繳調(diào)增了,請問應(yīng)該怎么做分錄
老師 我們每個月要暫估收入 并申報未開票收入。下個月如果開了部分發(fā)票 就做開票收入 沖部分暫估收入 開票的申報增值稅 沖的部分暫估收入在申報表未開票收入那填負(fù)數(shù) 這樣合理嗎
這個月企業(yè)要注銷,2025年企業(yè)所得稅算清繳如何做分錄???
老師,我公司是小規(guī)模,有人事部、財務(wù)部,外賬交由代賬公司做,公司財務(wù)部只有我一個出納。那工資和社保,由人事做?還是出納做
老師,您好,我想向您請教一下,以前年度損益調(diào)整,這個科目,余額方向,是借方,還是貨方,我沒有學(xué)明白
公司自然人股東發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價500萬,實繳注冊資本50萬,未分配利潤-620萬,個人所得稅繳納多少?
老師,我們用企業(yè)會計準(zhǔn)則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
老師你好!本企業(yè)是購買白菜加工成酸菜銷售,銷售時稅率是多少
pcba板開票的稅收編碼應(yīng)該選什么
老師,晚上好!有個問題想請教一下,就是我們公司在湖南這邊成立的,現(xiàn)在在廣東有個項目有1000多萬,我應(yīng)該怎么樣去處理這個項目比較好?是在那邊直接開一個銀行賬戶,還是在那邊成立一個分公司?
老師,無票收入做賬時,憑證后面是不是跟合同和出庫單呢
老師52題有沒有視頻解析
啊對,是開出去,說錯了
做收入與增值稅相反分錄,再做開票收入分錄
就是沖了暫估,再入開票收入咯,然后留部分來交稅,要怎么做呢?
沖無票收入 借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(負(fù)數(shù))
開票收入 :
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)