你好,是多計提嗎?借應付職工薪酬,借管理費用負數。
工資多計提200發(fā)工資的時候怎么寫分錄,計提:管理費用2000應付職工薪酬2000,發(fā)工資時應付職工薪酬1800銀行存款1800,剩余200怎么辦
本月計提工資借:管理費用6000貸:應付職工薪酬6000多計提了2000元下月發(fā)上月工資時借:應付職工薪酬4000貸:銀行存款4000管理費用2000這樣寫可以嗎?
工資計提:借:管理費用-工資10000 貸:應付職工薪酬-工資10000 發(fā)放時:借:應付職工薪酬-工資 10000 貸:管理費用-公司社保 2000 貸:銀行存款5000 工資只發(fā)了一部分,剩余一部分未發(fā)工資 怎么記賬?
預提員工工資的會計分錄 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬 等下月發(fā)放的時候 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
3月份的時候做計提管理費用10000貸應付職工薪酬10000,發(fā)放借應付職工薪酬貸其他應付款;在12月份的時候發(fā)現多計提了工資,我在做相反的分錄:借管理費用負數貸應付職工薪酬負數2000,借應付職工薪酬-2000貸其他應付款-2000,這樣對嗎?
比如全年土地使用稅100萬,減半征收土地使用稅50萬,實際繳納50萬,做賬怎么做
老師,農村集體經濟組織會計制度的,村委會購買百香果苗,發(fā)放給農戶,要怎么做賬呢? 要入庫嗎?
增值稅貨物及勞務銷售額申報填寫是含稅收入還是不含稅?印花稅計提是按照含稅的收入還是不含稅
經營所得個稅需要計提嗎?怎么計算個稅
為啥這個完稅證明是這樣的?
外購一件景芝15+用于品鑒會品嘗使用,價格814.16/件,稅額105.84 借:庫存商品-景芝15+ 814.16 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 105.84 貸:預付賬款-景芝酒廠 920 借:銷售費用-業(yè)務宣傳費920元 貸:庫存商品 814.16 應交稅費-應交增值稅(銷售稅額)105.84 這樣做憑證對不對
趙老師,注會會計師這個年檢時間啥意思,去年是7月,我們現在投標需要上傳這個審計報告,注冊會計師是有效的嗎?會不會廢標
老師,給員工轉備用金給客戶,可以寫借備用金,貸銀行存款嗎?還是借其他應收款貸銀行存款
麻煩問下老師 就是我現在用金蝶系統(tǒng),他們系統(tǒng)有嗲問題 現金流量表需要指定,然后呢我現在是指定附表 ,主營業(yè)務成本和主營業(yè)務收入是不是都指定到將凈利潤調整為對經營活動現金流量
你好老師,請問如何綁定銀行卡稅務扣款?
多計提,是的,,,,
你好,按上面分錄就可以的寫上了。
是200吧,就是沖減之前的
你好,對的是的,是這么做的。