你好,是交易取消了嗎??

老師,我公司小規(guī)模納稅人,主營(yíng)業(yè)務(wù)做酒店設(shè)計(jì)。1月初開(kāi)具了專票,甲方一直未付款,現(xiàn)9月份甲方退回了專票,我可以沖紅,減少收入嗎
老師:您好!我們是一家園林景觀設(shè)計(jì)公司,19年有一個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目我們已經(jīng)開(kāi)具的一張預(yù)付款發(fā)票(專票)給甲方,并也收到了第一筆設(shè)計(jì)預(yù)付款,這個(gè)月這個(gè)項(xiàng)目的甲方要求這個(gè)設(shè)計(jì)合同更換成另一個(gè)公司和我們重簽合同,19年開(kāi)具的專票到現(xiàn)在已經(jīng)有兩年了,還可以沖紅嗎?如果當(dāng)時(shí)開(kāi)具的發(fā)票可以沖紅,,當(dāng)時(shí)支付給我們的預(yù)付款也必須打回去給甲方嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人5月份開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票1%的稅率,當(dāng)時(shí)7月份申報(bào)時(shí),系統(tǒng)中直接顯示繳納3%的稅,現(xiàn)在對(duì)方退回了票(對(duì)方公司也是小規(guī)模),今天開(kāi)具了紅字發(fā)票沖了1%稅率的發(fā)票,10月份再給對(duì)方開(kāi)具一張普票。10月份納稅申報(bào)是怎么做,預(yù)交的3%的稅怎么抵扣。
老師你好!小規(guī)模公司2022年底開(kāi)了免稅16萬(wàn)發(fā)票,因甲方嫌送發(fā)票晚拒收退回,我去年做賬借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)成本。今年1月份紅沖16萬(wàn),又重新開(kāi)具1%的稅率19萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)怎么做賬和申報(bào)
老師小規(guī)模建筑公司今年1月份給甲方開(kāi)了一個(gè)點(diǎn)的普票,但公司從1月份升為一般納稅人,現(xiàn)在向甲方要這張發(fā)票,甲方不給我們,那我們可以直接沖紅嗎?
委托供應(yīng)商購(gòu)買材料及加工費(fèi)分錄怎么做,以及收回成品后如何結(jié)轉(zhuǎn)
老師,公司生產(chǎn)線承包出去,承包費(fèi)應(yīng)該如何入賬?個(gè)稅需要如何處理
合同規(guī)定開(kāi)票稅點(diǎn)9%,實(shí)際開(kāi)票按3%開(kāi),現(xiàn)需給甲方退回差額稅費(fèi),承包人把錢打到公司賬戶,對(duì)公退回甲方(怎么沖甲方賬;怎么沖承包人賬;只退稅金,不改發(fā)票,是否存在少繳稅情況)
老師 你好 一個(gè)人最多可以辦理多少個(gè)體戶啊
老師,羊只成本,上年度少核算了,是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我本年度發(fā)現(xiàn)了,應(yīng)該如何調(diào)整
老師,公司生產(chǎn)線承包出去,承包費(fèi)應(yīng)該如何入賬?個(gè)稅需要如何處理
臨時(shí)工工資可以跟正常員工一樣發(fā)嗎?
就是我要收甲方的貨款,但是甲方?jīng)]錢,通過(guò)承建方的農(nóng)民工專戶支付到民工工資卡,民工是我們提供的,個(gè)稅是我們承擔(dān),需要申報(bào)不?怎么做賬,怎么平應(yīng)收賬款?
老師,財(cái)務(wù)發(fā)通知必須要蓋公章嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅額,是通過(guò)什么核算的,按什么比例轉(zhuǎn)出


他們一直沒(méi)有付款,工程也停工了
你好,能正面回復(fù)一下,你們有沒(méi)有提供設(shè)計(jì)服務(wù)嗎?
也提供了服務(wù),但是只提供了設(shè)計(jì)圖,后期要根據(jù)設(shè)計(jì)圖現(xiàn)在配合工作,算是提供了3分之一的服務(wù)
你好,那就不應(yīng)當(dāng)把開(kāi)具的發(fā)票紅沖啊?
那應(yīng)該怎么操作呢,甲方也沒(méi)抵扣,也沒(méi)付款
你好,你們需要做壞賬處理才是的?
之前掛的應(yīng)收賬款,現(xiàn)在的分錄是借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收嗎,但匯算時(shí)需要調(diào)整所得稅吧,另外這個(gè)發(fā)票怎么處理呢
你好 借:信用減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備 借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款 發(fā)票不需要做什么處理啊?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有信用減值損失
你好,那就需要自己增加這個(gè)科目核算才是的?
連壞賬準(zhǔn)備都沒(méi)有,老師。發(fā)票附在這張憑證后面嗎,還是保存到,匯算時(shí)又怎么操作呢
你好,實(shí)際發(fā)生的壞賬損失,匯算清繳的時(shí)候不需要做調(diào)整處理啊?
我剛查了下小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小企業(yè)的資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)按照成本計(jì)量,不需要計(jì)提減值損失的
老師,我確認(rèn)下,您說(shuō)不沖紅,就是我們提供了服務(wù),就應(yīng)該確認(rèn)收入對(duì)吧
你好,提供了服務(wù)就需要確認(rèn)收入,款項(xiàng)無(wú)法收回就做壞賬處理,而不是去沖銷正常的收入?
哦哦哦,好的
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。