你好,是交易取消了嗎??
老師,我公司小規(guī)模納稅人,主營業(yè)務做酒店設計。1月初開具了專票,甲方一直未付款,現(xiàn)9月份甲方退回了專票,我可以沖紅,減少收入嗎
老師:您好!我們是一家園林景觀設計公司,19年有一個設計項目我們已經(jīng)開具的一張預付款發(fā)票(專票)給甲方,并也收到了第一筆設計預付款,這個月這個項目的甲方要求這個設計合同更換成另一個公司和我們重簽合同,19年開具的專票到現(xiàn)在已經(jīng)有兩年了,還可以沖紅嗎?如果當時開具的發(fā)票可以沖紅,,當時支付給我們的預付款也必須打回去給甲方嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人5月份開了一張增值稅專用發(fā)票1%的稅率,當時7月份申報時,系統(tǒng)中直接顯示繳納3%的稅,現(xiàn)在對方退回了票(對方公司也是小規(guī)模),今天開具了紅字發(fā)票沖了1%稅率的發(fā)票,10月份再給對方開具一張普票。10月份納稅申報是怎么做,預交的3%的稅怎么抵扣。
老師你好!小規(guī)模公司2022年底開了免稅16萬發(fā)票,因甲方嫌送發(fā)票晚拒收退回,我去年做賬借應收賬款貸主營業(yè)務收入,并結(jié)轉(zhuǎn)成本。今年1月份紅沖16萬,又重新開具1%的稅率19萬,請問怎么做賬和申報
老師小規(guī)模建筑公司今年1月份給甲方開了一個點的普票,但公司從1月份升為一般納稅人,現(xiàn)在向甲方要這張發(fā)票,甲方不給我們,那我們可以直接沖紅嗎?
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關(guān)單申報填寫的FOB,費用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進倉費和操作費,請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計算收幾個點的掛靠費劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學歷教育服務也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
他們一直沒有付款,工程也停工了
你好,能正面回復一下,你們有沒有提供設計服務嗎?
也提供了服務,但是只提供了設計圖,后期要根據(jù)設計圖現(xiàn)在配合工作,算是提供了3分之一的服務
你好,那就不應當把開具的發(fā)票紅沖啊?
那應該怎么操作呢,甲方也沒抵扣,也沒付款
你好,你們需要做壞賬處理才是的?
之前掛的應收賬款,現(xiàn)在的分錄是借:壞賬準備,貸:應收嗎,但匯算時需要調(diào)整所得稅吧,另外這個發(fā)票怎么處理呢
你好 借:信用減值損失,貸:壞賬準備 借:壞賬準備,貸:應收賬款 發(fā)票不需要做什么處理啊?
小企業(yè)會計準則沒有信用減值損失
你好,那就需要自己增加這個科目核算才是的?
連壞賬準備都沒有,老師。發(fā)票附在這張憑證后面嗎,還是保存到,匯算時又怎么操作呢
你好,實際發(fā)生的壞賬損失,匯算清繳的時候不需要做調(diào)整處理啊?
我剛查了下小企業(yè)會計準則,小企業(yè)的資產(chǎn)應當按照成本計量,不需要計提減值損失的
老師,我確認下,您說不沖紅,就是我們提供了服務,就應該確認收入對吧
你好,提供了服務就需要確認收入,款項無法收回就做壞賬處理,而不是去沖銷正常的收入?
哦哦哦,好的
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。