你好,你的理解是正確的
老師,20年研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除后有375萬(wàn)可彌補(bǔ)虧損,該如何利用?比如今年利潤(rùn)總額為1000萬(wàn)?
今年正常做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,虧損的金額,可以用以后五年彌補(bǔ),這樣理解對(duì)嗎?
小微企業(yè)其中一個(gè)條件應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn),這個(gè)應(yīng)納稅所得額=當(dāng)年會(huì)計(jì)利潤(rùn)-研發(fā)加計(jì)扣除-上年匯算清繳后結(jié)轉(zhuǎn)下年可以彌補(bǔ)的虧損,這樣理解對(duì)嗎?
老師好,21年3季度和4季度有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除和彌補(bǔ)以前年度虧損,我應(yīng)該怎么和對(duì)方新會(huì)計(jì)解釋
老師,去年的匯算請(qǐng)教后A106000表可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損額合計(jì)200萬(wàn),只要今年盈利,就可以用以前的虧損額彌補(bǔ),對(duì)嗎?這個(gè)有沒(méi)有年限時(shí)間限制的 ?
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)了50萬(wàn)元,然后賬還沒(méi)做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣(mài)多少錢(qián)就可以入賬了(就是做賣(mài)車(chē)固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣(mài)車(chē)若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣(mài)了多少錢(qián)及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開(kāi)了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣(mài)了一件固定資產(chǎn),錢(qián)收了,這個(gè)月還沒(méi)給對(duì)方開(kāi)票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正嗎?