你好,這種不能抵扣了,電子版發(fā)票才能夠抵扣,這種只能當(dāng)費用發(fā)票
老師,請問下我現(xiàn)在報11月的增值稅,發(fā)現(xiàn)了之前有一張6.29的進(jìn)項發(fā)票,金額比較大,32萬多,稅額1.9萬多。一直沒有抵扣,那現(xiàn)在是要怎么辦呢?抵扣還是不抵扣?是過了180天不認(rèn)證抵扣這張發(fā)票就沒用了嗎
請問老師稅務(wù)申報的時候 增值稅補充申報表提示我未收款收入與當(dāng)月銷售合計不符,但是我當(dāng)月銷售有一部分在月末已經(jīng)收到貨款這個怎么處理,然后還有購進(jìn)運費抵扣稅額和銷售運費抵扣稅額應(yīng)該填寫什么數(shù)據(jù),為什么提示我要與我們附表二填寫的 出差過路過橋費的稅金一致,謝謝
老師,我們是一般納稅人,這種高速過路費,我怎么記得當(dāng)時備考時老師講過要計算抵扣增值稅,那員工之前一直出差拿票直接報銷了,我從未抵扣過增值稅?怎么辦呢
老師,我想問下,一般納稅人企業(yè)在取得增值稅專用發(fā)票進(jìn)項發(fā)票時,是直接在增值稅綜合平臺進(jìn)行認(rèn)證抵扣,那像我們平常取得的過路過橋費發(fā)票、差旅費發(fā)票、汽車加油費發(fā)票(這些全都是增值稅專用發(fā)票),這些怎么抵扣呢?
老師好,我們是一般納稅人,2022年收到專票,報稅時進(jìn)行抵扣了,但是當(dāng)時做賬時忘了這應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),直接全部計入材料了,這種情況,現(xiàn)在2023年針對那筆的進(jìn)項怎么做賬?
事業(yè)單位10年前有房產(chǎn)出租,一直沒有繳納房產(chǎn)稅,房租收入已全部上繳國庫,這些漏繳房產(chǎn)稅要補交嗎?
樸老師進(jìn) 少報銷2角沖回嘛 寫下具體的分錄
1:安全儲備建筑行業(yè)都能計入哪些內(nèi)容……? 2:那個保函手續(xù)費計入哪個會計科目……?
那個海關(guān)年審是什么時候?qū)??最晚到什么時候?怎么審?除了海關(guān)年審,工商年審,還有別的年審嗎
我們是一家建筑公司,請問投標(biāo)的報名費和投標(biāo)的保函費計入哪個科目?項目最終沒有中標(biāo),樸老師回答
專家評審費要求稅后是6000元,支付單位要幫專家墊付相關(guān)稅費,那么支付單位實際支付多少個稅,增值稅及附加。支付單位是小規(guī)模納稅人。這個該怎么計算?
樸,我想問下,一個人的名下,有一個個體戶,個體戶是定期定額征收的。他自己本人在另一個公司也發(fā)放有工資,在個人所得稅匯算清繳時,怎么匯算。
老師我想問一下鋁型材廠成本怎么做賬
樸老師進(jìn) 樸老師在嗎
老師,在哪能找到公司的章程?
那就好,我們有一個公車和股東的私車準(zhǔn)備想年底一次性登錄ETC,把高速過路費發(fā)票打出來,如何賬務(wù)處理,計算抵扣增值稅
借費用 進(jìn)項稅額 貸銀行存款
好的,我們賬務(wù)里以前的會計都是 憑借公戶過路費回單掛 借方 其他應(yīng)收款—老板名稱,貸銀行存款,那我等發(fā)票打出來后再入費用,沖掉其他應(yīng)收款就行了吧
是的,您的理解完全正確