你好,這種不能抵扣了,電子版發(fā)票才能夠抵扣,這種只能當(dāng)費(fèi)用發(fā)票
老師,請(qǐng)問(wèn)下我現(xiàn)在報(bào)11月的增值稅,發(fā)現(xiàn)了之前有一張6.29的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,金額比較大,32萬(wàn)多,稅額1.9萬(wàn)多。一直沒有抵扣,那現(xiàn)在是要怎么辦呢?抵扣還是不抵扣?是過(guò)了180天不認(rèn)證抵扣這張發(fā)票就沒用了嗎
請(qǐng)問(wèn)老師稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候 增值稅補(bǔ)充申報(bào)表提示我未收款收入與當(dāng)月銷售合計(jì)不符,但是我當(dāng)月銷售有一部分在月末已經(jīng)收到貨款這個(gè)怎么處理,然后還有購(gòu)進(jìn)運(yùn)費(fèi)抵扣稅額和銷售運(yùn)費(fèi)抵扣稅額應(yīng)該填寫什么數(shù)據(jù),為什么提示我要與我們附表二填寫的 出差過(guò)路過(guò)橋費(fèi)的稅金一致,謝謝
老師,我們是一般納稅人,這種高速過(guò)路費(fèi),我怎么記得當(dāng)時(shí)備考時(shí)老師講過(guò)要計(jì)算抵扣增值稅,那員工之前一直出差拿票直接報(bào)銷了,我從未抵扣過(guò)增值稅?怎么辦呢
老師,我想問(wèn)下,一般納稅人企業(yè)在取得增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí),是直接在增值稅綜合平臺(tái)進(jìn)行認(rèn)證抵扣,那像我們平常取得的過(guò)路過(guò)橋費(fèi)發(fā)票、差旅費(fèi)發(fā)票、汽車加油費(fèi)發(fā)票(這些全都是增值稅專用發(fā)票),這些怎么抵扣呢?
老師好,我們是一般納稅人,2022年收到專票,報(bào)稅時(shí)進(jìn)行抵扣了,但是當(dāng)時(shí)做賬時(shí)忘了這應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),直接全部計(jì)入材料了,這種情況,現(xiàn)在2023年針對(duì)那筆的進(jìn)項(xiàng)怎么做賬?
老師,個(gè)體工商戶,沒做稅務(wù)登記,可以工商執(zhí)照注銷嗎?
什么是公眾公司,可以解釋下這個(gè)導(dǎo)圖么
答案里為什么需要放棄外銷機(jī)會(huì)是8萬(wàn)件
老師好,美術(shù)機(jī)構(gòu)收到學(xué)員的學(xué)費(fèi),做分錄是:借預(yù)收賬款,貸銀行存款,當(dāng)月結(jié)賬的。因?yàn)槲椰F(xiàn)在是交接,他們用友軟件做內(nèi)賬是這樣做分錄的,對(duì)嗎?
2025年1-6月份將管理費(fèi)用誤入營(yíng)業(yè)費(fèi)用,兩個(gè)科目調(diào)整怎樣做分錄
老師 我的實(shí)操課過(guò)期了 怎么可以繼續(xù)學(xué)習(xí)
請(qǐng)問(wèn)新租了一個(gè)辦公室,付款了房租,押金,及物業(yè)費(fèi),怎么做賬?
開票什么時(shí)候都可以開嗎?
老師小微企業(yè)利潤(rùn)300萬(wàn),是指年利潤(rùn)總額,還是未分配利潤(rùn)總額?
=IF(H5="","",H5+N5) 和H5+N5 結(jié)果都是一樣,H5="","", 多的這一部份有什么區(qū)別嗎?
那就好,我們有一個(gè)公車和股東的私車準(zhǔn)備想年底一次性登錄ETC,把高速過(guò)路費(fèi)發(fā)票打出來(lái),如何賬務(wù)處理,計(jì)算抵扣增值稅
借費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
好的,我們賬務(wù)里以前的會(huì)計(jì)都是 憑借公戶過(guò)路費(fèi)回單掛 借方 其他應(yīng)收款—老板名稱,貸銀行存款,那我等發(fā)票打出來(lái)后再入費(fèi)用,沖掉其他應(yīng)收款就行了吧
是的,您的理解完全正確