你好,這個要看題目有沒有說,考慮所得稅了
借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅貸:以前年度損益調整 同時調整未分配利潤 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤 老師,我們現(xiàn)在企業(yè)所得稅的科目余額是0 ,如果辦理退稅的時候沒有做分錄,現(xiàn)在如果抵稅做你說的分錄的話,那么應交稅費-應交企業(yè)所得稅借方就有余額 了
你好老師,為啥說追溯調整不涉及應交所得稅項目, 做題時會計分錄有時也有應交所得稅的啊
老師,分不清啥時候用以前年度損益調整這個分錄,比如說多交的所得稅退稅啊,還有哪些類型
老師,我不太知道有的時候做題用遞延所得稅資產(chǎn),有的時候用應交稅費,在做日后調整事項題目的時候,感覺暈了,分不清楚
老師,調整事項什么時候考慮上一年的應交稅費-應交所得稅呀,學堂這道題,為什么資料一調整事項考慮了上一年的應交所得稅,資料二為什么沒有考慮啊
老師:我想咨詢一下,增值稅到月底了,做結轉的話,怎么做分錄???
計提工資社保企業(yè)承擔部分也要在申報個稅的時候加上去嗎
我還沒下賬呢,第二天就全部調撥走了,不用記賬了吧
您好!想問下,我公司昨天進了一批剛才,今天項目部就調撥到另一個公司了,請問倉庫管理員用記賬嗎
老師,員工的一部分工資用手機給員工抵了,賬務處理要怎么做
1.平?,F(xiàn)金收款,存到公戶備注什么,分錄怎么做 2法人卡丟了,可以現(xiàn)金發(fā)放工資嗎?個稅繼續(xù)申報,對嗎
請問一下老師,我們是行業(yè)協(xié)會,我們聯(lián)合慈善會搞慈善活動籌集善款,根慈善會簽訂了協(xié)議,由我單位核算收入和費用,所有成交的款項由我單位收入之后在一筆轉給慈善會,活動期間產(chǎn)生的活動費用,圖錄費,人員費用,網(wǎng)絡平臺費用,銀行轉賬費用等,由我單位支付,發(fā)票也是開我單位的,之后向慈善會報銷費用多少錢,之后開票向慈善會收取,請問一下,活動的費用我單位能做成本嗎,向慈善會開票能做收入嗎,
老師你好,所有地區(qū)的貿(mào)易公司都需要進中天易稅平臺上傳電子備案資料嗎
老師抖音商家提現(xiàn)這種怎么記賬做營業(yè)外收入嗎
今年匯算清繳時,去年暫估的20萬用用今年的票抵了,這個發(fā)票就不能入今年的成本賬了