的那個(gè)稅額你是用復(fù)數(shù)體現(xiàn)的嗎?
老師,你好。請(qǐng)問下紅沖發(fā)票的時(shí)候顯示稅額和藍(lán)字發(fā)票的稅的不一致,是什么情況呢
老師,我8月開的藍(lán)字發(fā)票9月16號(hào)誤紅沖了,然后9.16日當(dāng)天又把紅沖發(fā)票作廢了,紅字信息表也撤銷了,現(xiàn)在8月藍(lán)字發(fā)票的客戶找我說他認(rèn)證不了顯示紅沖,問了稅局問了航信都互相推,不知道該怎么操作才好了,請(qǐng)老師幫忙,謝謝?。ㄋ{(lán)字發(fā)票25400041,紅字發(fā)票25400052)紅字發(fā)票在查驗(yàn)平臺(tái)顯示作廢,藍(lán)字發(fā)票在查驗(yàn)平臺(tái)顯示紅沖,互相矛盾。
老師,你好,這張發(fā)票10萬多,退貨一萬多,退貨時(shí),由于未抵扣,開具了紅字信息表,這個(gè)月抵扣的時(shí)候,在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)未查到該張發(fā)票,發(fā)票驗(yàn)證時(shí)顯示這張發(fā)票已紅沖,抵扣不了,請(qǐng)問是什么原因?這種情況可以部分抵扣嗎?
填寫紅字信息表的時(shí)候,顯示原票受票方稅號(hào)和信息表受票方稅號(hào)不一致,是什么情況
老師,4月份紅沖了兩份發(fā)票,只開了紅字信息表,沒開紅字發(fā)票,就開了藍(lán)字發(fā)票,這月報(bào)稅的時(shí)候,稅控系統(tǒng)只顯示藍(lán)字發(fā)票,怎么補(bǔ)救能不交稅,再說也沒有進(jìn)項(xiàng)可抵扣,
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在什么時(shí)候做退稅勾選
當(dāng)月報(bào)稅的時(shí)候可以認(rèn)證當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師,去年發(fā)票紅沖,重新開一張,發(fā)票金額是14萬多,授權(quán)就10萬,也得審請(qǐng)?zhí)犷~度是不是
經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)包括非流動(dòng)資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對(duì)方開勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報(bào)個(gè)稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)流程:是不是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報(bào)增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,申報(bào)增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個(gè)過程中匯總成生表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)需要跟增值稅報(bào)表核對(duì)下一致,同時(shí)出口退稅中除了報(bào)表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)是實(shí)際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請(qǐng),付款申請(qǐng)服務(wù)費(fèi) 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請(qǐng)嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請(qǐng)書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請(qǐng)問這個(gè)客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進(jìn)貨的購銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
對(duì)哦,負(fù)數(shù)的哦
你按正數(shù)填寫處理,同學(xué)