你好,取得增值稅專用發(fā)票了嗎,你們是小規(guī)模還是一般人

老師請問公司中秋節(jié)購買購物卡發(fā)給員工,大家是如何記賬的,我是直接計(jì)入借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 銷售費(fèi)用-福利費(fèi) 貸銀行存款 這種情況入賬可以嗎
老師您好,我們公司購買了兩批白酒,一部分作為員工福利發(fā)放給員工。一部分用來做客情,招待客戶。我不知道我這樣做賬對不對,還請老師能夠指點(diǎn)一二,非常感謝!
公司購買一批啤酒,用于節(jié)日發(fā)放給員工的福利,和給客戶朋友用的。如何來記賬呢?
我公司是家具生產(chǎn)企業(yè),打算和農(nóng)戶購買一批花生油,用于發(fā)放節(jié)日福利,花生油是農(nóng)副產(chǎn)品,我該如何做賬,是否能所得稅前抵扣。
旅游公司內(nèi)賬,公司購買一批端午節(jié)粽子作為員工福利,含本公司員工40盒棕子,員工自行購買給客戶15盒棕子,公司名下酒店員工的粽子15盒,一共3000元。主要是員工這部分的粽子,相當(dāng)于公司幫員工購買粽子,我們已經(jīng)收了員工購買粽子的錢比如是30元/盒,做賬是:借銀行存款15*30=450元,貸其他業(yè)務(wù)收入450,然后由員工送粽子給客戶。公司幫購買由員工自行承擔(dān)的這部分粽子錢也是入管理費(fèi)用招待費(fèi)嗎?
您好,辦理出口退稅。貨款未收齊,可以先辦理退稅的嗎
我公司融資租賃售后回租型企業(yè),給客戶放款202900元,客戶每月支付我公司租金7959.28元(第一月本金3902.97,利息4056.36元),為給客戶放款,我司該筆資金成本是每月需要支付其他公司利息費(fèi)用的,假設(shè)這個(gè)月需要支付利息1910.22元,那么我們需要繳納增值稅是(4056.36-1910.22)/1.01??0.01么,不考慮免稅的情況下。上面收到利息確認(rèn)收入,和支付利息,確認(rèn)費(fèi)用分錄分別怎么寫
老師,請問一下固定資產(chǎn)賬面價(jià)值在什么情況下會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),除了折舊折多了,還有什么原因
公司賣豬肉的, 賣出去的豬肉因?yàn)樽冑|(zhì)所以退回,銷售退回,客戶對我們罰款,如何做分錄
老師好,開票的時(shí)候,技術(shù)服務(wù)費(fèi),信息系統(tǒng)服務(wù)和軟件開發(fā)服務(wù),同一家公司,有的時(shí)候開混了,會(huì)有啥問題么
老師:廣告服務(wù)*廣告發(fā)布費(fèi) 屬于宣傳費(fèi)嗎 這個(gè)作為成本是不是只能按照全年收入的15%占比作為成本
稅務(wù)電話過來補(bǔ)稅金,應(yīng)申報(bào)不含稅收入1653396.91元,銷項(xiàng)稅額214941.6元。當(dāng)期申報(bào)不含稅收入1295222.99元,銷項(xiàng)稅額157701.58元,應(yīng)補(bǔ)收入358173.92元,銷項(xiàng)稅額是358173.92*0.13=46562.61元?
請問老師員工只交社保不交醫(yī)保這個(gè)可以嗎?有強(qiáng)制交醫(yī)保嗎?
兩個(gè)公司之間可以相互借款嗎
請問下公司是自然人獨(dú)資企業(yè),法人代表都是同一人,沒有員工,能不能用法人代表申報(bào)個(gè)稅


取得了普通發(fā)票,小規(guī)模納稅人
是先給付的款。做什么分錄?后來的發(fā)票,做費(fèi)用報(bào)銷單。再做什么分錄?
借預(yù)付賬款 貸銀行存款
借庫存商品 貸預(yù)付賬款
發(fā)給職工 借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸庫存商品
招待客戶 借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸庫存商品
來發(fā)票了,才計(jì)入 借:庫存商品 待:預(yù)付賬款是嗎
是的,您的理解是正確的
來發(fā)票不可以直接計(jì)入借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 待:預(yù)付賬款嗎?
你要是本次都領(lǐng)用就可以直接進(jìn)入費(fèi)用
主要這個(gè)領(lǐng)用沒有原始單子吶 。做那個(gè)借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)/福利費(fèi) 待:預(yù)付賬款 可以沒有原始單子嗎
你最好有個(gè)出庫單作為附件,要不怎么能說明前面的分錄