同學(xué),你好 其他應(yīng)付款支付就可以了
老師您好!公司其他應(yīng)付款貸方余額1200多萬,都是與外單位資金往來,會有什么稅務(wù)風(fēng)險?謝謝!
老師早上好,其他應(yīng)付款數(shù)據(jù)過大有什么稅數(shù)風(fēng)險?如何調(diào)整?謝謝!
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表上的 其他應(yīng)付款科目 余額過大怎么調(diào)整,有什么風(fēng)險?
老師您好,匯算清繳后暫估入賬成本如何調(diào)賬,是否借:應(yīng)付賬款一暫估入賬 (無票) 貸:其他應(yīng)付款一XX股東,如果不沖應(yīng)付賬款暫估數(shù)就越來越大了!謝謝!
老師,公司欠老板的錢怎么處理比較好呢,這個其他應(yīng)付款數(shù)據(jù)大有風(fēng)險嗎?其他應(yīng)付款數(shù)據(jù)大是指多大才算大呢?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
現(xiàn)在就是沒有多的現(xiàn)金去支付
接手的時候150萬,現(xiàn)在調(diào)到90萬啦,按現(xiàn)在90萬,單位要注銷的話要不要補(bǔ)稅?
同學(xué),你好 注銷的話要清算,這個錢還不了,算你們公司的債務(wù)
老師如果算是公司的債務(wù),那怎樣處理?
同學(xué),你好 需要還給對方,會清算你的資產(chǎn)
老師,現(xiàn)在就是沒錢還這筆其他應(yīng)付款
同學(xué),你好 就是會一直掛著,對方不會問你們要錢嗎?
這筆其他應(yīng)付款是前會計弄下來的,現(xiàn)在沒現(xiàn)金也不知道刻怎么處理
同學(xué),你好 那對方會問你們要嗎?
這筆款應(yīng)該是之前沒錢付款,前會計做賬時當(dāng)老板投資金,入了其他應(yīng)付款,所以應(yīng)付款就大了
同學(xué),你好 那這筆錢是還給老板的嗎?
對的沒錯
同學(xué),你好 你們老板注冊資本有實際繳納嗎?
應(yīng)該沒有吧
同學(xué),你好 你讓老板把注冊資本實繳進(jìn)來,然后在把錢還給他沖其他應(yīng)付款
好的,我試試問問,謝謝老師
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!