同學(xué),你好 其他應(yīng)付款支付就可以了
老師您好!公司其他應(yīng)付款貸方余額1200多萬(wàn),都是與外單位資金往來(lái),會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?謝謝!
老師早上好,其他應(yīng)付款數(shù)據(jù)過(guò)大有什么稅數(shù)風(fēng)險(xiǎn)?如何調(diào)整?謝謝!
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表上的 其他應(yīng)付款科目 余額過(guò)大怎么調(diào)整,有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師您好,匯算清繳后暫估入賬成本如何調(diào)賬,是否借:應(yīng)付賬款一暫估入賬 (無(wú)票) 貸:其他應(yīng)付款一XX股東,如果不沖應(yīng)付賬款暫估數(shù)就越來(lái)越大了!謝謝!
老師,公司欠老板的錢怎么處理比較好呢,這個(gè)其他應(yīng)付款數(shù)據(jù)大有風(fēng)險(xiǎn)嗎?其他應(yīng)付款數(shù)據(jù)大是指多大才算大呢?
老師,新注冊(cè)的有限公司注冊(cè)資金開戶的時(shí)候就要上繳嗎
老師,現(xiàn)在一般納稅人也是簡(jiǎn)易申報(bào)了,是不是那些申報(bào)表都不需要填寫了
老師,雖然說(shuō)公司現(xiàn)在沒業(yè)務(wù)了,每個(gè)月以招待費(fèi),住宿費(fèi),這些費(fèi)用形式報(bào)銷,到時(shí)候稅務(wù)局說(shuō)沒業(yè)務(wù)哪來(lái)四五萬(wàn)一月的招待費(fèi)這些,不行就年底那是調(diào)增,可以嗎
合伙人的自有財(cái)產(chǎn)不足清償其與合伙企業(yè)無(wú)關(guān)的債務(wù)的,該合伙人不得將其從合伙企業(yè)中分取的收益用于清償。為啥是錯(cuò)的,我覺得是對(duì)的
a不是在可行權(quán)日之后才不可以調(diào)整嗎
有進(jìn)銷存,庫(kù)存可以錄入嗎?
老師,是不是稅金都是這個(gè)月付上月的,社保公積金都是當(dāng)月付當(dāng)月的,工資一般是當(dāng)月付當(dāng)月,特殊情況是當(dāng)月付上月是吧
老師,是不是一般納稅人開的是普票還是專票都是有銷項(xiàng)稅,開幾個(gè)點(diǎn)寫幾個(gè)點(diǎn)銷項(xiàng)稅,就是借:銀存 貸:收入 銷項(xiàng)稅,小規(guī)模納稅人開的普票還是專票都是 借:銀存 貸:收入 應(yīng)交增值稅啊
盈虧平衡點(diǎn)怎么計(jì)算?邊際成本怎么計(jì)算?
高速公路和一二級(jí)公路通行費(fèi)的票樣給我發(fā)一下唄
現(xiàn)在就是沒有多的現(xiàn)金去支付
接手的時(shí)候150萬(wàn),現(xiàn)在調(diào)到90萬(wàn)啦,按現(xiàn)在90萬(wàn),單位要注銷的話要不要補(bǔ)稅?
同學(xué),你好 注銷的話要清算,這個(gè)錢還不了,算你們公司的債務(wù)
老師如果算是公司的債務(wù),那怎樣處理?
同學(xué),你好 需要還給對(duì)方,會(huì)清算你的資產(chǎn)
老師,現(xiàn)在就是沒錢還這筆其他應(yīng)付款
同學(xué),你好 就是會(huì)一直掛著,對(duì)方不會(huì)問(wèn)你們要錢嗎?
這筆其他應(yīng)付款是前會(huì)計(jì)弄下來(lái)的,現(xiàn)在沒現(xiàn)金也不知道刻怎么處理
同學(xué),你好 那對(duì)方會(huì)問(wèn)你們要嗎?
這筆款應(yīng)該是之前沒錢付款,前會(huì)計(jì)做賬時(shí)當(dāng)老板投資金,入了其他應(yīng)付款,所以應(yīng)付款就大了
同學(xué),你好 那這筆錢是還給老板的嗎?
對(duì)的沒錯(cuò)
同學(xué),你好 你們老板注冊(cè)資本有實(shí)際繳納嗎?
應(yīng)該沒有吧
同學(xué),你好 你讓老板把注冊(cè)資本實(shí)繳進(jìn)來(lái),然后在把錢還給他沖其他應(yīng)付款
好的,我試試問(wèn)問(wèn),謝謝老師
不客氣,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝!