1600元開13%專票的收入=1600/1.13=1415.93 1200元開1%普票的收入=1200/1.01=1188.12 明顯開專票的收入大于開普票的收入,開專票劃算
1.甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2019年甲公司發(fā)生如下銷售業(yè)務(wù)(假定均符合收入確認(rèn)條件)(1)1月10日,甲公司與乙公司簽訂合同,向乙公司銷售一批商品,售價(jià)為500萬元,該批商品實(shí)際成本為300萬元。甲公司給予乙公司15%的商業(yè)折扣井開具了增值稅專用發(fā)票,合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣為310、120、n/30,甲公司已于當(dāng)日發(fā)出商品,乙公司于1月25日付款,假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。2)5月,甲公司與丙公司簽訂合同,銷售一批商品給丙公司,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為100萬元,增值稅稅額為13萬元,該批商品的成本為50萬元。丙公司收到貨后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求,要求全部予以退回。甲公司檢測(cè)后同意丙公司提出的要求。假定此前甲公司已經(jīng)確認(rèn)了該批商品的收入,尚未收到貨(3)7月,甲公司銷售原材料收入10萬元不含稅),成本為8萬元,款項(xiàng)已收到。(4)8月,取得出租包裝物相金收入2萬元,出租無形資產(chǎn)租金收入6萬元,罰款收入1萬元假定不考慮增值稅要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他相關(guān)因素,分析回答下列問題(答察中金額單位用萬元表
ABC?公司是一家電商公司,具有增值稅一般納稅人資質(zhì),最近因工作需要,需要采購一批辦公桌椅。采購部小張經(jīng)多方聯(lián)系,獲得了以下信息:1)甲供應(yīng)商,增值稅一般納稅人,稅率 13%,含稅報(bào)價(jià) 113?萬元;2)乙供應(yīng)商,小規(guī)模納稅人,答應(yīng)去稅局代開專用發(fā)票,含稅報(bào)價(jià)為 103?萬元; 3)丙供應(yīng)商,只能提供普通發(fā)票,但價(jià)格可以優(yōu)惠至 101?萬元。如果不考慮資金占用的因素,請(qǐng)問選擇哪一家供應(yīng)商是最節(jié)稅的。請(qǐng)說明理由。
一家電商公司,具有增值稅一般納稅人資質(zhì),最近因工作需要,需要采購一批辦公桌椅。采購部小張經(jīng)多方聯(lián)系,獲得了以下信息:1)甲供應(yīng)商,增值稅一般納稅人,稅率 13%,含稅報(bào)價(jià) 113?萬元;2)乙供應(yīng)商,小規(guī)模納稅人,答應(yīng)去稅局代開專用發(fā)票,含稅報(bào)價(jià)為 103?萬元; 3)丙供應(yīng)商,只能提供普通發(fā)票,但價(jià)格可以優(yōu)惠至 101?萬元。如果不考慮資金占用的因素,請(qǐng)問選擇哪一家供應(yīng)商是最節(jié)稅的。請(qǐng)說明理由。
貨物1600元開13%專票跟1200元開1%普票,哪個(gè)合適?該如何去考慮這個(gè)問題?需要考慮哪些稅?并且稅率是多少?
10.單選題般納稅人,2019年9月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)月初庫存外購已稅煙絲80萬元,當(dāng)月外購已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款金額1200萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額204萬元,煙絲全部驗(yàn)收入庫;(2)本月生產(chǎn)領(lǐng)用外購已稅煙絲400萬元;(3)生產(chǎn)卷煙1500箱(標(biāo)準(zhǔn)箱),全部對(duì)外銷售,取得含稅銷售額4563萬元。支付銷貨運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)輸單位開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款60萬元;(4)直接銷售部分外購已稅煙絲,開具普通發(fā)票注明價(jià)款50萬元。已知:銷售貨物增值稅稅率為13%,交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%;煙絲消費(fèi)稅稅率為30%;卷煙消費(fèi)稅定額稅率為每箱150元,比例稅率為56%。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。2.該卷煙廠本月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,下列計(jì)算中,正確的是()。A204(萬元)B204+60=264(萬元)C204+60×9%=209.4(萬元)D204+60×13%=211.8(萬元)
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,本月報(bào)銷菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費(fèi)1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時(shí)候扣了),現(xiàn)在就這個(gè)扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
老師,給臺(tái)灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號(hào)是怎么回事,可以怎么操作?
老師您好,我們是二手車交易市場(chǎng),這個(gè)月由紙質(zhì)版發(fā)票換成了數(shù)電票開錯(cuò)了一張發(fā)票,紅沖不了,說要銷售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開錯(cuò)發(fā)票
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項(xiàng)目包清工,收取稅管費(fèi)5.5,進(jìn)項(xiàng)稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開的海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi),以及雜費(fèi)的發(fā)票應(yīng)該怎么開?他們想合在一起開可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費(fèi)房東這邊不給開發(fā)票,說是水表和電表都是他們名下的戶,沒法給我們開票。請(qǐng)問這種要怎樣處理呢!
請(qǐng)問我們?nèi)ツ暧幸粡堎M(fèi)用專票用于了免稅項(xiàng)目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對(duì)方開紅字,然后我們下個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
工資表代扣員工餐費(fèi),入賬是貸:其他應(yīng)收款。本月菜金入賬是借:費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),在借:福利費(fèi),貸:銀行存款。那么怎么調(diào)賬呢?本月餐金的費(fèi)用要減掉員工餐費(fèi)嗎?福利用不用?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度不超過30萬交稅嗎
我是購買方的話如何考慮
你是購買方,付出的成本越少,越劃算。選開普票。開專票扣除能抵扣的增值稅你的支付成本是1415.93,開普票即使不能抵扣,你也只付1200