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你好老師,假如小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)時(shí)。取得收入是借現(xiàn)金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 月底得知免征記為借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入-投資收益 這樣記對(duì)嗎? 同時(shí)附加稅不用計(jì)提了嗎?

2021-09-11 16:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-11 16:32

你好 安月申報(bào)的是的 附加稅不用做

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快賬用戶8075 追問 2021-09-11 16:33

那按季申報(bào)假如是10月申報(bào),是到了9月底確認(rèn)免稅然后9月底結(jié)轉(zhuǎn)那個(gè)營(yíng)業(yè)外收入嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-11 16:35

你好 是的 是這么做的

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快賬用戶8075 追問 2021-09-11 16:39

謝謝老師,

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齊紅老師 解答 2021-09-11 16:43

不用客氣 工作愉快

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快賬用戶8075 追問 2021-09-12 08:53

你好老師,假如是珠寶店一個(gè)月就收入6060元,記為借現(xiàn)金6060 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅60 由于確認(rèn)免稅記為借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅60 貸營(yíng)業(yè)外收入-投資收益60 同時(shí)產(chǎn)生消費(fèi)稅及附加計(jì)為 借稅金及附加307.5 貸消費(fèi)稅300 貸城建稅-7.5 老師這樣記對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-12 09:58

對(duì)的 同學(xué) 這個(gè)問題都結(jié)束了 還在問 還催問 不合適

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快賬用戶8075 追問 2021-09-12 10:31

不好意思老師,主要是問問消費(fèi)稅是不是那樣記

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齊紅老師 解答 2021-09-12 10:54

是的 消費(fèi)稅做稅金及附加的

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你好 安月申報(bào)的是的 附加稅不用做
2021-09-11
如果是小規(guī)模的話,應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅這一個(gè)科目就可以了。不用設(shè)置銷項(xiàng)和未交。月末是要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的。
2019-07-05
貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2024-10-23
您好 增值稅這樣處理正確的 企業(yè)所得稅不需要繳納部分不計(jì)提 也不需要結(jié)轉(zhuǎn)
2021-10-09
你好,小規(guī)模收入分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅是一般納稅人單位使用的科目,小規(guī)模納稅人用這個(gè)科目是錯(cuò)誤的?
2020-11-10
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