你好 安月申報(bào)的是的 附加稅不用做
你好老師,假如小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)時(shí)。取得收入是借現(xiàn)金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 月底得知免征記為借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入-投資收益 這樣記對(duì)嗎? 同時(shí)附加稅不用計(jì)提了嗎?
你好:小微企業(yè)免征所得稅及增值稅銷項(xiàng)稅是不是還是要先計(jì)提,借:應(yīng)收帳款貨:應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借:應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅貸:營(yíng)業(yè)外收入,借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸:營(yíng)業(yè)外收入,對(duì)嗎?謝謝
提問:小規(guī)模納稅人季度沒達(dá)到起征點(diǎn)免增值稅是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸:營(yíng)業(yè)外收入嗎?
小規(guī)模納稅人免征增值稅沒有限額了,那如果一個(gè)季度收入45萬(wàn),發(fā)生銷售收入時(shí)。借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 45 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅45?3%=1.35 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1.35 貸:營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免1.35 是這樣走賬嗎?
老師我想問下小規(guī)模的增值稅我的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的,發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí) 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金等科目) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 免征增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入--補(bǔ)貼收入 這樣做是對(duì)的嗎?
個(gè)體工商戶給員工購(gòu)買社保,員工也是按企業(yè)的待遇退休嗎?有什么區(qū)別嗎?
老師 某電商公司在他們直播平臺(tái)幫我們銷售產(chǎn)品 最終成交后電商公司扣除傭金后把剩余的銷售款轉(zhuǎn)入我們對(duì)公賬戶 像這種情況我們?cè)撛趺撮_發(fā)票的
老師你好,我是一般納稅人制造業(yè)的,現(xiàn)在需要股權(quán)轉(zhuǎn)讓,但賬上有未分配利潤(rùn)15萬(wàn),需要怎么處理?有影響嗎
申報(bào)2025年8月份的增值稅,抵扣了一張2024年1月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,請(qǐng)問有問題嗎?現(xiàn)在不是說取消了360天的認(rèn)證期么,一直沒有抵扣是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)都大于銷項(xiàng)。
老師:自己用微信付零星的款項(xiàng),這個(gè)可以算自湊資金嗎
上海企業(yè)給員工辦理上海積分對(duì)公司有什么不好的影響嗎
我請(qǐng)教一下,我們是物業(yè)公司給業(yè)主開水費(fèi)發(fā)票。必須要用簡(jiǎn)易征收嗎?
老師,麻煩問下,如果支付了臨時(shí)工工資,除了臨時(shí)工的工資表,其他啥單據(jù)也沒有。這種情況怎么處理才能在企業(yè)所得稅稅前扣除。 另外是,有一部分報(bào)銷沒有發(fā)票,只有付款截圖,如果沒有發(fā)票是不是要調(diào)出來交企業(yè)所得稅
老師你好,請(qǐng)問做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局不通過給出企業(yè)原因(企業(yè)應(yīng)按企業(yè)所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公允價(jià)值申報(bào)轉(zhuǎn)讓,納稅人需要補(bǔ)充:股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方身份證明,按規(guī)定需要進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估,需要提供具有法定資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)出具的凈資產(chǎn)或土地房產(chǎn)等資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估報(bào)告,計(jì)稅依據(jù)明顯偏低但有正當(dāng)理由的證明材料)。實(shí)收資本是有的,但是凈資產(chǎn)賬面價(jià)值和未分配利潤(rùn)都是負(fù)數(shù),做的是平價(jià)轉(zhuǎn)讓。凈資產(chǎn)公允價(jià)值填0。不想做資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,還能去怎么修改資料能更讓稅務(wù)那邊通過嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表庫(kù)存商品300多萬(wàn),其他應(yīng)付款金額200多萬(wàn),有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
那按季申報(bào)假如是10月申報(bào),是到了9月底確認(rèn)免稅然后9月底結(jié)轉(zhuǎn)那個(gè)營(yíng)業(yè)外收入嗎?
你好 是的 是這么做的
謝謝老師,
不用客氣 工作愉快
你好老師,假如是珠寶店一個(gè)月就收入6060元,記為借現(xiàn)金6060 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅60 由于確認(rèn)免稅記為借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅60 貸營(yíng)業(yè)外收入-投資收益60 同時(shí)產(chǎn)生消費(fèi)稅及附加計(jì)為 借稅金及附加307.5 貸消費(fèi)稅300 貸城建稅-7.5 老師這樣記對(duì)嗎
對(duì)的 同學(xué) 這個(gè)問題都結(jié)束了 還在問 還催問 不合適
不好意思老師,主要是問問消費(fèi)稅是不是那樣記
是的 消費(fèi)稅做稅金及附加的