您好,是借管理費(fèi)用(紅字)

怎么調(diào)整1到8月份的 費(fèi)用轉(zhuǎn)成本費(fèi)用 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸管理費(fèi)用嗎
上月做賬科目費(fèi)用記錯(cuò)了,可以本月直接調(diào)整到正確的沖銷錯(cuò)的,比如上月計(jì)入管理費(fèi)用這月調(diào)整到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,直接借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)調(diào)整嗎?而不是先沖銷錯(cuò)誤憑證再做一筆正確的
老師,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 后 需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎? 借 本年利潤(rùn) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 、管理費(fèi)用、制造費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用
老師好,問一下把之前的費(fèi)用轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:管理費(fèi)用, 但是直接已結(jié)轉(zhuǎn)到損益,這個(gè)還需要調(diào)整嗎
上月的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這月調(diào)賬到管理費(fèi)用咋做分錄 借方管理費(fèi)用 100 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100還是借方-100
您好,辦理出口退稅。貨款未收齊,可以先辦理退稅的嗎
我公司融資租賃售后回租型企業(yè),給客戶放款202900元,客戶每月支付我公司租金7959.28元(第一月本金3902.97,利息4056.36元),為給客戶放款,我司該筆資金成本是每月需要支付其他公司利息費(fèi)用的,假設(shè)這個(gè)月需要支付利息1910.22元,那么我們需要繳納增值稅是(4056.36-1910.22)/1.01??0.01么,不考慮免稅的情況下。上面收到利息確認(rèn)收入,和支付利息,確認(rèn)費(fèi)用分錄分別怎么寫
老師,請(qǐng)問一下固定資產(chǎn)賬面價(jià)值在什么情況下會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),除了折舊折多了,還有什么原因
公司賣豬肉的, 賣出去的豬肉因?yàn)樽冑|(zhì)所以退回,銷售退回,客戶對(duì)我們罰款,如何做分錄
老師好,開票的時(shí)候,技術(shù)服務(wù)費(fèi),信息系統(tǒng)服務(wù)和軟件開發(fā)服務(wù),同一家公司,有的時(shí)候開混了,會(huì)有啥問題么
老師:廣告服務(wù)*廣告發(fā)布費(fèi) 屬于宣傳費(fèi)嗎 這個(gè)作為成本是不是只能按照全年收入的15%占比作為成本
稅務(wù)電話過來補(bǔ)稅金,應(yīng)申報(bào)不含稅收入1653396.91元,銷項(xiàng)稅額214941.6元。當(dāng)期申報(bào)不含稅收入1295222.99元,銷項(xiàng)稅額157701.58元,應(yīng)補(bǔ)收入358173.92元,銷項(xiàng)稅額是358173.92*0.13=46562.61元?
請(qǐng)問老師員工只交社保不交醫(yī)保這個(gè)可以嗎?有強(qiáng)制交醫(yī)保嗎?
兩個(gè)公司之間可以相互借款嗎
請(qǐng)問下公司是自然人獨(dú)資企業(yè),法人代表都是同一人,沒有員工,能不能用法人代表申報(bào)個(gè)稅


借 管理費(fèi)用 紅字 貸什么
您好,沒有貸,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本