同學(xué)你好 服務(wù)收入對應(yīng)的成本計入其他業(yè)務(wù)成本就行了

老師您好,我司在杭州,受外省單位委托,平時負責(zé)該單位在杭州售賣產(chǎn)品的售后維修服務(wù)。如果需要向被維修客戶收款時,有外省單位直接開票收款,涉及到維修配件也有外省單位提供。也就是說,我司只提供該業(yè)務(wù)的勞務(wù)。請問這種情況下,我司應(yīng)該開具什么稅率發(fā)票?是13%修理修配,還是6%的技術(shù)服務(wù)費呢?謝謝
老師,我們是商貿(mào)企業(yè),賣化工設(shè)備的,收到一張上游單位開具的*勞務(wù)*維修費發(fā)票,如何入賬比較合適
老師,我想問下,我們是商貿(mào)加服務(wù)企業(yè),收到上游客戶開具的*勞務(wù)*維修費發(fā)票,計入什么科目合適?金額還挺大
老師,我們給對方提供技術(shù)服務(wù),服務(wù)暫未完成,但我們相對應(yīng)的上游客戶把發(fā)票開給我了我要怎么記賬,就是合同約定我們提供技術(shù)服務(wù),要提供幾顆樣品,我們還沒提供,因為我們提供的技術(shù)服務(wù)需要找上游客戶給做工藝,所以上游客戶給我開來了發(fā)票,正常如果我們給下游提供完服務(wù)我會把這個費用計入到主營業(yè)務(wù)成本,但現(xiàn)在沒提供完服務(wù)我也沒確認收入,那要計入哪里?
老師我想咨詢一下,我們這有很多東西是找外面勞務(wù)加工的,但是好多都是個人沒法開票,這個金額還挺大的一般都是上萬,不要發(fā)票企業(yè)沒法入賬,但是他們要是個人代開稅點金額就會偏高,像這種問題怎么辦
公司6月1日成為一般納稅人,公司5月份取得的專票,可以在6月之后進行進項稅額勾選抵扣嗎?
分公司如果沒做變更匯總備案稅務(wù)局會不會找而且一年了直到注銷,總公司那邊也正常匯總申報的
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,團隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
老師,餐飲的毛利怎么算?毛利率等于啥
老師,有形動產(chǎn)租賃一般納稅人,11月份開經(jīng)營租賃13%發(fā)票不含稅收入109637.17元,稅額14252.83元;跨區(qū)域發(fā)生建筑服務(wù)預(yù)繳地不含稅稅收入92137.5元,預(yù)繳地預(yù)繳2%稅額8292.38元;請問增值稅2%的稅負話,11月份需認證抵扣多少進項,公式怎么算
老師好!2024年對其他應(yīng)收款計提了壞賬準備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會計學(xué)堂教高級會計審計嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
一起放到主營業(yè)務(wù)成本里可以嗎?
這個需要分開主營業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)收入
有的老師說計入銷售費用,銷售費用和其他業(yè)務(wù)成本有什么界定區(qū)別?
服務(wù)的成本計入其他業(yè)務(wù)成本比較好吧
在我理解它也是跟我們主營業(yè)務(wù)收入相關(guān)的,入主營業(yè)務(wù)成本也可以吧?
嗯 計入主營業(yè)務(wù)成本也行 計入銷售費用也行
嗯嗯,影響不大對嗎?老師
嗯 這個是沒有什么問題的