你好; (二)成本法 成本法側(cè)重于農(nóng)產(chǎn)品耗用金額的控制,企業(yè)根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的農(nóng)產(chǎn)品耗用率計(jì)算確定本期農(nóng)產(chǎn)品成本,最后確定當(dāng)期允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期主營業(yè)務(wù)成本×農(nóng)產(chǎn)品耗用率×扣除率÷(1%2B扣除率) 農(nóng)產(chǎn)品耗用率=上年投入生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品外購金額/上年生產(chǎn)成本
老師,按成本法核定扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額,是針對(duì)收到的免稅發(fā)票說的嗎?如果收到農(nóng)產(chǎn)品專票怎么抵扣?
老師,我想請(qǐng)問一下,我們購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品,合同簽的是開專票,但是對(duì)方是農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司開的是免稅發(fā)票,稅務(wù)查賬,稅務(wù)說以合同約定為準(zhǔn),免稅農(nóng)產(chǎn)品不能抵扣進(jìn)項(xiàng),我想問一下,農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票到底能不能抵扣進(jìn)項(xiàng)?
老師,我們是農(nóng)產(chǎn)品收購公司,我們收到其他公司開給我們的9%的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,如果對(duì)方開的是普票我們能抵扣嗎?對(duì)方如果開的是免稅發(fā)票我們又要怎么抵扣
老師,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)核定扣除,如果是投入產(chǎn)出法 價(jià)稅分離時(shí)用的是終端產(chǎn)品的稅率,如果是成本法 價(jià)稅分離時(shí)用的是農(nóng)產(chǎn)品扣除率是嗎
實(shí)行農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法的納稅人農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票還需要開具嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報(bào)個(gè)稅的嗎
最后一個(gè)選項(xiàng)為啥對(duì),
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個(gè)比較合適呢
老師,我的意思是收到的專票要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎,然后入成本按耗用率抵扣?
?你好 ;? ? ?要轉(zhuǎn)出的。 按照? 好用率來計(jì)算抵扣??
好的,謝謝老師
?沒事的;希望能幫到你??