是的,你對(duì)外還是正常開收購(gòu)發(fā)票

自2012年7月1日起,以購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品為原料生產(chǎn)銷售液體乳及乳制品、酒及酒精、植物油的增值稅一般納稅人,納入農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除試點(diǎn)范圍,其購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品無(wú)論是否用于生產(chǎn)上述產(chǎn)品,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額均按照農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除試點(diǎn)實(shí)施辦法有關(guān)規(guī)定抵扣。 請(qǐng)問稅率是多少
請(qǐng)問老師水產(chǎn)品行業(yè)企業(yè)從漁民那里收購(gòu)進(jìn)來(lái)的水產(chǎn)品沒有進(jìn)項(xiàng)稅額怎么辦?增值稅是用農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)方式簡(jiǎn)易計(jì)稅來(lái)核定進(jìn)項(xiàng)稅額扣除嗎
關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額的扣除,下列說(shuō)法正確的有( )。 A 提供餐飲服務(wù)的一般納稅人從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)其自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票的,以銷售發(fā)票上注明的買價(jià)和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額 B 一般納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票的,以發(fā)票上注明的稅額為進(jìn)項(xiàng)稅額 C 乳品廠以購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品為原料生產(chǎn)銷售液體乳,按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額 D 提供餐飲服務(wù)的一般納稅人從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)其自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品開具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票的,以收購(gòu)發(fā)票上注明的買價(jià)和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額
為什么要推行農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除法?這種核定扣除辦法與原來(lái)的扣除辦法相比有什么優(yōu)勢(shì)?
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)?fù)度氘a(chǎn)出法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,當(dāng)期購(gòu)進(jìn)數(shù)量是當(dāng)期入庫(kù)的還是開票的?還需要算稅負(fù)嗎?稅負(fù)是多少?
老師我想問一下,我們公司員工社保補(bǔ)繳的那部分我們做到工資表里面,這一塊補(bǔ)繳的金額我們沖穩(wěn)崗補(bǔ)貼可以嗎?會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼,沖穩(wěn)補(bǔ)會(huì)計(jì)分錄:借:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼,貸:其他應(yīng)收款,上面這兩個(gè)分錄對(duì)不對(duì)?
咨詢下:支付個(gè)人勞務(wù)費(fèi),如果考慮個(gè)稅與增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,公司買的車,上戶上到員工名下的,可以用公司賬戶打款給銷售方嗎?
請(qǐng)董老師解答,請(qǐng)問老師,這個(gè)最佳現(xiàn)金持有量是怎么算的,因?yàn)檫@個(gè)答案的列式計(jì)算結(jié)果跟它上面寫的結(jié)果不一樣啊
老師您好,現(xiàn)在有個(gè)問題能否幫忙解答下,安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)最新2025普通貨物運(yùn)輸上一年度營(yíng)業(yè)收入的1%,1%全年還是每個(gè)月?比如上年收入是1200萬(wàn),1200萬(wàn)*1%=12萬(wàn),是今年總的提取是12萬(wàn),還是每個(gè)月提取12萬(wàn)呢?
老師,高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田工程發(fā)票怎么開
怎么查個(gè)體戶有沒有開通稅務(wù)
請(qǐng)問個(gè)體戶怎么簡(jiǎn)易注銷,麻煩詳細(xì)點(diǎn)
老師,法人名下幾個(gè)公司都要申報(bào)個(gè)稅是嗎
顧客消費(fèi)了10000,只要求開3000的發(fā)票可以嗎


不是不用抵扣了嘛,那開收購(gòu)發(fā)票也沒啥作用了吧,核定進(jìn)項(xiàng)不是根據(jù)銷售額繳納增值稅嗎
你正常按核定的方式計(jì)算增值稅,不是勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
那我還可以勾選抵扣專票嗎
那個(gè)不需要抵扣,自己含稅計(jì)入成本