你好,貨收到嗎?增值稅進(jìn)口繳款書收到嗎?如果是的話,借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付賬款。
8.31號(hào),扣繳了進(jìn)口關(guān)稅,進(jìn)口增值稅。 9.1號(hào)出的進(jìn)口報(bào)關(guān)單 明天9.9號(hào)才能到倉(cāng) 請(qǐng)問,做8月的賬務(wù), 扣繳進(jìn)口關(guān)稅,進(jìn)口增值稅 只能做預(yù)付賬款了,是嗎? 只能等到9月才能做 原材料的入賬 這邊需要一個(gè)過渡科目 對(duì)吧?
預(yù)扣進(jìn)口關(guān)稅,預(yù)扣進(jìn)口增值稅 該怎么做賬? 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 那進(jìn)口增值稅,該如何體現(xiàn) 發(fā)現(xiàn),我的進(jìn)項(xiàng)稅額,不對(duì) 一查,是進(jìn)口增值稅,沒入對(duì)科目
購(gòu)買進(jìn)口機(jī)床的時(shí)候借庫(kù)存商品 1585421.9借應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅191872.78貸應(yīng)付賬款1777294.68。 繳納進(jìn)口增值稅關(guān)稅的時(shí)候借應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅191872.78借庫(kù)存商品-進(jìn)口關(guān)稅109477.44貸銀行存款301350.22。 可是如果這樣的話,在統(tǒng)計(jì)憑證科目的時(shí)候,”應(yīng)交稅金“豈不是變成191872.78*2了,這樣對(duì)嗎?
老師您好,請(qǐng)問進(jìn)口貨物,收到海關(guān)繳款書,進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)抵扣掉。我的分錄是 借,庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)賬稅額 貸,應(yīng)付賬款 然后銀行扣繳的進(jìn)口增值稅,分錄怎么寫?
我現(xiàn)在收到一批進(jìn)口貨物 我繳納了進(jìn)口的增值稅和關(guān)稅 那我改如何做賬呢 我繳納的進(jìn)口增值稅和關(guān)稅 是借應(yīng)交稅費(fèi) 關(guān)稅 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)增值稅 貸銀行存款 但是我進(jìn)口的貨物已經(jīng)到了 那我是不是要針對(duì)這批貨物做個(gè)業(yè)務(wù)?
老師,我們是貨物代理公司。開運(yùn)輸費(fèi)是6%還是9%吖
老師,當(dāng)月要是沒發(fā)工資,是不是不應(yīng)該申報(bào)個(gè)稅
上班沒有事做,我要干啥,領(lǐng)導(dǎo)還在旁邊,我不知道做什么
郭老師,在線嗎?有問題想咨詢您~
請(qǐng)問電話費(fèi)發(fā)票抬頭是個(gè)人能報(bào)銷嗎?
您好老師,對(duì)方開錯(cuò)發(fā)票了,我們已經(jīng)認(rèn)證了,她家自己紅沖了,也沒讓我們開紅字發(fā)票確認(rèn)單,他們又開藍(lán)字發(fā)票,這樣對(duì)嗎?
老師,2024年5月16日購(gòu)買的冰柜,原值13700元,折舊按8年,截止到2025年6月,凈值是多少?
搬遷工廠,租的廠房,購(gòu)買的電線電纜計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目,分錄怎么寫
匯算清繳企業(yè)選不了A108010表是為什么
老師:我公司為建筑公司,2024年開具一張140萬(wàn)的專票,未收到錢,對(duì)方也未抵扣,請(qǐng)問現(xiàn)在可以作廢這張發(fā)票嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
這個(gè)庫(kù)存商品就是你的貨物成本加上關(guān)稅的。
庫(kù)存商品的入賬,我知道 按進(jìn)口增值稅的完稅價(jià)格,來確定, 關(guān)稅按稅款金額,入庫(kù)存商品 貨沒收到 下月入倉(cāng) 進(jìn)口增值稅,進(jìn)口關(guān)稅的繳款書,都收到了 所以,本月入賬 是這樣的 借:預(yù)付賬款(關(guān)稅) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 貸:銀行存款 這樣對(duì)不對(duì)? 因?yàn)檫€沒到貨入倉(cāng),就先入的預(yù)付賬款 請(qǐng)問,這樣可以嗎?
你好,可以這么做的。
好 那下月入倉(cāng)后, 沖關(guān)稅的預(yù)付賬款 借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)付賬款 那增值稅,在哪個(gè)階段,這部分如何入庫(kù)存商品呢?
是的是的,增值稅可以抵扣的,就做了進(jìn)項(xiàng)抵扣就可以啊,不需要做庫(kù)存商品。
是不是下月入倉(cāng)后 直接按進(jìn)口增值稅繳款書 入庫(kù)存商品 入往來?
按進(jìn)口增值稅繳款書上的完稅價(jià)格,入庫(kù)存商品,入往來?
對(duì)的是的,借庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款,可以的。