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我現(xiàn)在收到一批進(jìn)口貨物 我繳納了進(jìn)口的增值稅和關(guān)稅 那我改如何做賬呢 我繳納的進(jìn)口增值稅和關(guān)稅 是借應(yīng)交稅費 關(guān)稅 應(yīng)交稅費 進(jìn)項增值稅 貸銀行存款 但是我進(jìn)口的貨物已經(jīng)到了 那我是不是要針對這批貨物做個業(yè)務(wù)?

2025-01-26 13:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-26 13:29

同學(xué)你好。 進(jìn)口貨物的關(guān)稅計入該貨物的成本 所以 進(jìn)口時兩稅款如下做賬 借 原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸 銀行存款 進(jìn)口貨物 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2025-01-26 13:29

如果不是原材料 你換一下會計科目

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快賬用戶3411 追問 2025-01-26 13:29

那我前面說的我繳納的進(jìn)口關(guān)稅增值稅 流水是不是這樣做?

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齊紅老師 解答 2025-01-26 13:31

關(guān)稅做的不對, 它要計入進(jìn)口貨物的成本 不計入 應(yīng)交稅費 如果是分月業(yè)務(wù) 那么。進(jìn)口貨物到貨了,把關(guān)稅轉(zhuǎn)入貨物成本

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齊紅老師 解答 2025-01-26 13:32

我的意思是說。 假如你做的分錄不能改了?,F(xiàn)在貨物到了。你把做錯的關(guān)稅的轉(zhuǎn)出來

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快賬用戶3411 追問 2025-01-26 13:33

我現(xiàn)在可以改的 但是我現(xiàn)在沒懂意思是說我做的進(jìn)口增值稅是對的 但是做的進(jìn)口關(guān)稅應(yīng)該做到成本里是這個意思不 那做到成本里關(guān)稅改如何做賬 分錄是什么

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齊紅老師 解答 2025-01-26 13:35

對的。增值稅做對了。關(guān)稅錯了。應(yīng)該計入物品成本。 假如你進(jìn)口的貨物為原材料 進(jìn)口關(guān)稅=100 進(jìn)口增值稅=200 那么。 借 原材料 100 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 200 貸 銀行存款 300

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齊紅老師 解答 2025-01-26 13:36

貨物價值=400 那么。 借 原材料=400 貸 應(yīng)付賬款=400 最終原材料成本=100+400=500

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快賬用戶3411 追問 2025-01-26 13:36

還是沒懂 我現(xiàn)在進(jìn)口的是亞麻籽 804噸 單價是3670 我按照海關(guān)繳款書做賬 增值稅就是借進(jìn)項貸銀行 那關(guān)稅呢 借庫存商品 借進(jìn)口關(guān)稅? 貸應(yīng)付賬款?

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齊紅老師 解答 2025-01-26 13:41

關(guān)稅計入貨物成本。意思是說 在賬務(wù)處理時 不會體現(xiàn)關(guān)稅這個字眼的, 就把它當(dāng)做是庫存商品的金額的一部分價值 因此。 做分錄時,按照海關(guān)繳款書上的 關(guān)稅金額做賬 摘要寫 繳納進(jìn)口亞麻籽關(guān)稅 假如繳款單 增值稅=200 關(guān)稅=100 借 庫存商品 100 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 200 貸 銀行存款 300

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齊紅老師 解答 2025-01-26 13:43

貨物到公司后,此時 再做真正的貨款。這個貨款是欠供應(yīng)商的。和海關(guān)繳款書沒有任何關(guān)系 是按照進(jìn)口發(fā)票做賬的, 假如貨款=500 借 庫存商品 500 貸 應(yīng)付賬款 500

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齊紅老師 解答 2025-01-26 13:45

海關(guān)繳款書上的 組成計稅價格 對于賬務(wù)處理沒有任何關(guān)系 你只用上面 的 關(guān)稅和增值稅 做賬

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快賬用戶3411 追問 2025-01-26 13:47

我真的是糊涂了 我是國企 我沒辦法向國外匯款 我找到a公司他去國外采買亞麻籽 現(xiàn)在才買回來 貨物也已經(jīng)進(jìn)口了 我繳納的進(jìn)口關(guān)稅增值稅 現(xiàn)在貨已經(jīng)是在庫房了 按你的意思說 我現(xiàn)在關(guān)稅增值稅都是錯的 我應(yīng)該做的是 借庫存商品 貨值+關(guān)稅 再借繳納的進(jìn)口關(guān)稅 進(jìn)項稅 貸銀行存款 做一筆這個就可以是么? 但是現(xiàn)在我有個問題 我在業(yè)務(wù)開展的時候給對方給過一筆預(yù)付款 但是比這現(xiàn)在收到的貨值要低 我該怎么弄 因為我收到的繳款書就當(dāng)做是我能抵扣的進(jìn)項票了 對方不會再給我開具發(fā)票 開具發(fā)票 對應(yīng)的這批貨 就有兩筆發(fā)票抵扣

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齊紅老師 解答 2025-01-26 13:56

同學(xué)你好。 增值稅抵扣的憑據(jù) 就是 海關(guān)繳款書。 不需要問供應(yīng)商要發(fā)票, 你的增值稅部分是正確的, 它和海關(guān)有關(guān),不需要向供應(yīng)商 支付這個錢,也不要計入應(yīng)付賬款。 這樣吧。 你把這個業(yè)務(wù)的信息全部提供給我。我給你把分錄全部做出來。你再針對不明白的提問。 另外。關(guān)稅計入貨值。它只是針對你家的貨物被出售或者領(lǐng)出時的成本增加了。不是說要支付給供應(yīng)商的貨款。 針對這個業(yè)務(wù) 海關(guān)繳款書上 關(guān)稅=? 增值稅=? 這個業(yè)務(wù)和供應(yīng)商的貨款是多少 然后又支付了多少

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快賬用戶3411 追問 2025-01-26 14:04

老師這是海關(guān)交款證書

老師這是海關(guān)交款證書
老師這是海關(guān)交款證書
老師這是海關(guān)交款證書
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快賬用戶3411 追問 2025-01-26 14:04

還有這三張

還有這三張
還有這三張
還有這三張
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快賬用戶3411 追問 2025-01-26 14:05

還有這兩張

還有這兩張
還有這兩張
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齊紅老師 解答 2025-01-26 14:14

可能有兩張發(fā)重復(fù)了, 關(guān)稅單 633 發(fā)了兩張 關(guān)稅單 634 沒發(fā)。 不過金額應(yīng)該都一樣的, 好的 針對每一對稅單比方說 632 稅單 會計分錄 這么做 借 庫存商品 66390.3 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 72365.43 貸 銀行存款 138755.73 這樣的分錄是 4 筆

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快賬用戶3411 追問 2025-01-26 14:15

我的誤區(qū)就在 庫存商品 你寫的金額應(yīng)該是繳納關(guān)稅的金額對吧 那我的貨值呢?

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齊紅老師 解答 2025-01-26 14:16

此時 可以抵扣的進(jìn)項稅 =73365.43*4=293461.72 不需要問供應(yīng)商要發(fā)票,憑借海關(guān)繳款書抵扣

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齊紅老師 解答 2025-01-26 14:17

你的貨值。是 供應(yīng)商給你的發(fā)票。 和這個海關(guān)繳款書沒有任何關(guān)系

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齊紅老師 解答 2025-01-26 14:19

這個業(yè)務(wù)可以理解為 假如在國內(nèi)購買貨物時。同時還請運輸公司給運輸?shù)焦?。此時。運費計入貨物成本 記賬邏輯是一樣的, 只是你的業(yè)務(wù)是關(guān)稅計入貨物成本

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同學(xué)你好。 進(jìn)口貨物的關(guān)稅計入該貨物的成本 所以 進(jìn)口時兩稅款如下做賬 借 原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸 銀行存款 進(jìn)口貨物 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款
2025-01-26
對的,是的 報關(guān)之后 關(guān)稅和你的成本一塊做,增值稅可以抵扣的。
2023-03-10
同學(xué)你好 這個可以的哦
2022-11-09
不能 不可以抵扣的
2024-01-31
同學(xué)你好 同學(xué)你好 這個還是抵扣的發(fā)票紅沖了,然后發(fā)票重新開來勾選出口不抵扣
2023-04-10
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