你好,你能找到每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)生額嗎,核對(duì)一下。
請(qǐng)問(wèn)下一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的作用是不是在結(jié)轉(zhuǎn)稅額的時(shí)候,銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)就在貸方,要繳納稅金時(shí),就結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,銷(xiāo)項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)就在借方
就是銷(xiāo)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅,未交增值稅,轉(zhuǎn)入未交增值稅,前面一年多都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在一下子結(jié)轉(zhuǎn)就發(fā)現(xiàn)不對(duì),應(yīng)該走哪個(gè)科目來(lái)調(diào)整南。
老師我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題,一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值必須走轉(zhuǎn)出多交,轉(zhuǎn)出未交來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?可不可以結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)借貸方反做,有進(jìn)項(xiàng)留底的就是借方未交增值稅,需要繳稅的就是貸方未交增值如借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額1000貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額900應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值100
1.每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)跟銷(xiāo)項(xiàng)都要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)然后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 對(duì)?為啥要用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目 直接進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)余額不就是未交增值稅? 2.上面說(shuō)的進(jìn)項(xiàng)是指賬面上所得的進(jìn)項(xiàng)?還是指的我本月勾選的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
老師,之前每個(gè)月增值稅沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),只是做了借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,現(xiàn)在年底了,怎么把應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅的結(jié)轉(zhuǎn)走,到哪個(gè)科目?
之前往服務(wù)器充值的100塊錢(qián),現(xiàn)在公司準(zhǔn)備注銷(xiāo)了,這筆錢(qián)扣完手續(xù)費(fèi)退回員工99.86元,這筆錢(qián)不準(zhǔn)備退回公司賬戶了,想做營(yíng)業(yè)外支出,屬于營(yíng)業(yè)外支出的哪一個(gè)子科目?
之前往服務(wù)器沖的100塊錢(qián)現(xiàn)在公司準(zhǔn)備注銷(xiāo)了錢(qián)也取不出來(lái)了可以做營(yíng)業(yè)外支出嗎?摘要要怎么寫(xiě)?
老師第三題為什么不能合并為一項(xiàng)租賃啊?
購(gòu)買(mǎi)的辦公桌椅5萬(wàn)塊,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎
老師您好,加油站贈(zèng)送的給客戶水飲料紙巾是否視同銷(xiāo)售處理?贈(zèng)送的這些水飲料取得了專票,怎么做賬務(wù)處理?
合同價(jià)款3萬(wàn),如果我們是小規(guī)模只能開(kāi)具3%專票,是不是要開(kāi)具29150.94才對(duì),因?yàn)楹罄m(xù)他們也是按照這個(gè)金額打款給我們(30000/1.06*1.03)
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾,老師我發(fā)一個(gè)科目余額表,可以幫我在固定成本和變動(dòng)成本表里面填一下嗎?我直接發(fā)你QQ郵箱
老師您好,公司要做出口業(yè)務(wù),金屬結(jié)構(gòu)制造業(yè),加幾個(gè)點(diǎn)才不會(huì)虧錢(qián)呢
請(qǐng)問(wèn)如果社保應(yīng)扣是100,實(shí)扣是80,記賬計(jì)提應(yīng)計(jì)提80的,錯(cuò)計(jì)提為100,應(yīng)該如何沖減多計(jì)提的20呢?
老師,我們公司買(mǎi)了一個(gè)金蝶的ERP系統(tǒng),銀行轉(zhuǎn)賬付了10萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)怎么做賬
就是。那個(gè)當(dāng)初進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng),還有以前小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人,前面有些結(jié)轉(zhuǎn)了有些沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),那不是要一個(gè)月一個(gè)查?。?
有沒(méi)有一個(gè)分錄就搞定的嘛,
前面太多了
小規(guī)模的這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面,都結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就可以啊,只需要結(jié)轉(zhuǎn)一般納稅人的就行。