是哪個(gè)科目有余額呢
1.應(yīng)發(fā)工資100,個(gè)稅10,實(shí)發(fā)工資9,計(jì)提工資費(fèi)用是計(jì)提100還是90 2.包含代扣代繳個(gè)稅、社保,計(jì)提工資,發(fā)放工資的會(huì)計(jì)科目如何做
老師,如果跨年發(fā)現(xiàn)工資多計(jì)提了,個(gè)稅也多計(jì)提了,社保少計(jì)提了,比如工資是3000元卻計(jì)提成5000元,個(gè)稅是133元卻計(jì)提成333元,社保是公司全額買的,賬務(wù)卻處理成公司800元,個(gè)人600元,但是其實(shí)這1500元應(yīng)該全部計(jì)提成公司的,我應(yīng)該怎么更正工資、個(gè)稅、社保呢?還請(qǐng)老師提供完整的分錄?謝謝。
老師,請(qǐng)問計(jì)提工資的時(shí)候,保險(xiǎn)個(gè)人部分要計(jì)提嗎? 比如工資100(實(shí)發(fā)工資90,保險(xiǎn)個(gè)人承擔(dān)部分10),計(jì)提管理費(fèi)用應(yīng)該是按100計(jì)提還是按90???
沖減多計(jì)提的社保 計(jì)提 借管理費(fèi)用社保100 貸應(yīng)付職工薪酬社保100 上繳 借應(yīng)付職工薪酬70 其他應(yīng)收款10 貸銀行存款80 沖減 借管理費(fèi)用社保-20 貸應(yīng)付職工薪酬社保-20 結(jié)果不是平的,對(duì)嗎?
老師,工資計(jì)提時(shí)是計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資數(shù),員工請(qǐng)假扣工資的部分是在應(yīng)發(fā)工資中扣除后計(jì)提還是不扣除計(jì)提?如果不扣除的話,實(shí)際發(fā)放時(shí)該如何做分錄
之前往服務(wù)器沖的100塊錢現(xiàn)在公司準(zhǔn)備注銷了錢也取不出來了可以做營(yíng)業(yè)外支出嗎?摘要要怎么寫?
老師第三題為什么不能合并為一項(xiàng)租賃啊?
購(gòu)買的辦公桌椅5萬塊,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎
老師您好,加油站贈(zèng)送的給客戶水飲料紙巾是否視同銷售處理?贈(zèng)送的這些水飲料取得了專票,怎么做賬務(wù)處理?
合同價(jià)款3萬,如果我們是小規(guī)模只能開具3%專票,是不是要開具29150.94才對(duì),因?yàn)楹罄m(xù)他們也是按照這個(gè)金額打款給我們(30000/1.06*1.03)
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾,老師我發(fā)一個(gè)科目余額表,可以幫我在固定成本和變動(dòng)成本表里面填一下嗎?我直接發(fā)你QQ郵箱
老師您好,公司要做出口業(yè)務(wù),金屬結(jié)構(gòu)制造業(yè),加幾個(gè)點(diǎn)才不會(huì)虧錢呢
請(qǐng)問如果社保應(yīng)扣是100,實(shí)扣是80,記賬計(jì)提應(yīng)計(jì)提80的,錯(cuò)計(jì)提為100,應(yīng)該如何沖減多計(jì)提的20呢?
老師,我們公司買了一個(gè)金蝶的ERP系統(tǒng),銀行轉(zhuǎn)賬付了10萬,請(qǐng)問怎么做賬
只要是購(gòu)買家具就要做累計(jì)折舊嗎
應(yīng)付職工薪酬~年金,應(yīng)付職工薪酬~養(yǎng)老保險(xiǎn),這兩個(gè)
可通過管理費(fèi)用-工資來調(diào)整
如圖片所顯示
應(yīng)該怎么調(diào)整呢