你好,手工賬記賬 后 憑證上面做對(duì)號(hào)標(biāo)記就可以
2018年單位職工還借的備用金,記科目,2019年政府會(huì)計(jì)制度實(shí)施,請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)賬? 借款時(shí)記賬憑證: 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 后期還款存入銀行,誤記為: 借:銀行存款 貸:其他收入 現(xiàn)在執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度如何調(diào)賬,請(qǐng)指導(dǎo),謝謝!
出納編制的收款記賬憑證中,借方科目在左上角,進(jìn)行記賬的時(shí)候如何表示已登賬?
企業(yè)用銀行存款購(gòu)買(mǎi)管理部門(mén)使用的辦公用品,金額1000元,在填制記賬憑證時(shí),誤記為金額10000元,會(huì)計(jì)科目和方向均無(wú)誤,其錯(cuò)誤記賬憑證所反映的會(huì)計(jì)分錄如下。借:管理費(fèi)用10000貸:銀行存款10000請(qǐng)采用差錯(cuò)更正方法,編制更正分錄
收款憑證左上角的借方科目,可能登記的科目是a預(yù)付賬款B銀行存款C預(yù)收賬款,D其他應(yīng)付款。
請(qǐng)將下列錯(cuò)賬業(yè)務(wù)進(jìn)行更正錯(cuò)賬,要求,首先指出采用哪種更正方法,然后進(jìn)行更正。(1)會(huì)計(jì)張麗在結(jié)賬之前,發(fā)現(xiàn)賬簿記錄有錯(cuò)誤,而記賬憑證無(wú)錯(cuò)誤,將6900錯(cuò)寫(xiě)成9600。張憑證時(shí),誤(2)廠(chǎng)部領(lǐng)用材料300元,會(huì)計(jì)李明填制記賬憑證時(shí),誤填為借記“制造費(fèi)用”科目,并已據(jù)以登認(rèn)、賬。請(qǐng)你幫助李明更正錯(cuò)賬。(3)某企業(yè)以銀行存款歸還購(gòu)料欠款1000元,會(huì)計(jì)李明誤作下列記賬憑證,并已登記入賬。請(qǐng)你幫助李明更正錯(cuò)賬。借:應(yīng)付賬款10000貸:銀行存款10000(4)通過(guò)開(kāi)戶(hù)銀行收到某購(gòu)貨單位償還前欠貨款8700元,會(huì)計(jì)李明誤填制如下記賬憑證,并已登記入賬。請(qǐng)你幫助李明更正錯(cuò)賬借:銀行存款7800貸:應(yīng)收賬款7800
出口業(yè)務(wù),需要在稅務(wù)系統(tǒng)上開(kāi)發(fā)票嗎?
10月國(guó)慶節(jié)連放8天,是不是報(bào)稅時(shí)間也往后推遲8天呀
公司法定代表人可以給別的公司代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票嗎
老師,固定資產(chǎn)繼續(xù)使用舊設(shè)備,終結(jié)期的報(bào)廢殘值和殘值影響納稅的金額,繼續(xù)使用算流出對(duì)嗎?
采購(gòu)配件我司不組裝直接出售,客戶(hù)自己組裝,這種入庫(kù)記庫(kù)存商品還是原材料。
預(yù)收了100元,又預(yù)付出去100元,資產(chǎn)總額有沒(méi)有增加
老師,我們建筑企業(yè),合同中寫(xiě)明由甲方提供水和電,可以選擇簡(jiǎn)單計(jì)稅不?有沒(méi)有相關(guān)文件號(hào)
社保補(bǔ)償金分錄請(qǐng)問(wèn)請(qǐng)問(wèn)
老師:勞務(wù)派遣,支付10萬(wàn)工資, 但還沒(méi)開(kāi)票也還沒(méi)收到甲方的款, 這10萬(wàn)要先進(jìn)入哪個(gè)科目呢
老師,請(qǐng)問(wèn)機(jī)票直接來(lái)成電子普票就不能計(jì)算抵扣是嗎?只有紙質(zhì)高鐵票或者機(jī)票才能計(jì)算抵扣嗎?