如果說你是專用發(fā)票的話,你只能先把1萬沖紅,然后重新開一個(gè)6000。
我開給對方的專票,對方抵扣了,現(xiàn)在開紅字發(fā)票信息表給我,這邊是不是可以直接開紅字發(fā)票,對方可以不把我之前的藍(lán)字發(fā)票退貨來嗎?
#提問#我司是銷售方,8月開給客戶的專票發(fā)生部分退貨,現(xiàn)在開紅字發(fā)票,我司可以勾線銷售方申請,然后直接申請開具紅字發(fā)票申請嗎?
開了紅字專票可以作廢嗎老師,1月初開了紅字專票,現(xiàn)在想做作廢這個(gè)紅字發(fā)票是可以的嗎
開紅字專票,可以開部分紅字嗎?意思就是當(dāng)初開了10000的票,現(xiàn)在退回4000,我可以直接開4000的紅字嗎?具體怎么操作?
如果,之前公司給我們開的發(fā)票返利部分都是單獨(dú)一張紅字發(fā)票給我們,現(xiàn)在要改成直接將折扣部分開在發(fā)票里不單獨(dú)開紅字發(fā)票了,這樣操作可以嗎?
投資分紅申報(bào)個(gè)稅,a代收,納稅人用a還是b申報(bào)啊
開出去的服務(wù)費(fèi)發(fā)票收到的錢計(jì)收入還是費(fèi)用
老師,我們是,小規(guī)模納稅人。二季度沒有開發(fā)票,但是想交一些增值稅款。增值稅申報(bào)表那應(yīng)該怎么填?那填在哪一欄次呢?
面試者來我公司應(yīng)聘,機(jī)票費(fèi)住宿費(fèi),我們公司車,但是這個(gè)人最終沒有入職,這個(gè)費(fèi)用可以企業(yè)所得稅前扣除嗎?
老師,我們小規(guī)模2024年開租賃發(fā)票6萬,交過印花稅了,但是2025年紅沖了,又重新開具6萬租賃發(fā)票,這6萬是不是就不需要在交印花稅了
老師,我們是主營共享充電樁企業(yè),老板免費(fèi)送了很多充電卡給大客戶,該如何做賬啊
勾√確定問題認(rèn)證問題
去年8月出口一臺設(shè)備:前兩張是去年做的增值稅申報(bào),最后一張是我現(xiàn)在要申請的退稅額,我要怎么填本期的增值稅表呢?
老師1、公司一個(gè)人都沒有,是否有稅收風(fēng)險(xiǎn)?2、還有如果只有人發(fā)工資,木有人買社保,會有什么風(fēng)險(xiǎn)。比如兼職人。3、公司全年沒有收入也沒有多少費(fèi)用和成本入賬。會有什么風(fēng)險(xiǎn)不?確實(shí)也是業(yè)務(wù)難做。
公司的固定資產(chǎn)一般怎么判定?