你好 ; 是的。? 這個(gè) 有個(gè)人信息可以抵扣的;? 你們是可以按進(jìn)項(xiàng)稅的金額 加計(jì)扣除的??

老師,取得火車(chē)票計(jì)入了差旅費(fèi),計(jì)算出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng),那么我公司是符合加計(jì)抵減政策的企業(yè),那么 火車(chē)票的進(jìn)項(xiàng)可以加計(jì)抵減嗎
老師,增值稅加計(jì)抵減政策,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)2020年認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅3萬(wàn),但是20年沒(méi)有收入,所以20年不符合加計(jì)抵減政策,21年和22年符合加計(jì)抵減政策,且今年把21年和22年的聲明都申請(qǐng)通過(guò)了,請(qǐng)問(wèn),我在做加計(jì)抵減的時(shí)候,20年的那3萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額能加計(jì)抵減嗎
老師,我們是生活旅游服務(wù)一般納稅人,實(shí)行差額征稅,進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減15%,針對(duì)取得門(mén)票進(jìn)項(xiàng)是專(zhuān)票的,含稅成本可以扣減銷(xiāo)售額,進(jìn)項(xiàng)還能加計(jì)抵減嗎,比如取得進(jìn)項(xiàng)106,成本100,進(jìn)項(xiàng)6,106扣減了銷(xiāo)售額,6抵了進(jìn)項(xiàng),還能加計(jì)抵減嗎?謝謝老師
請(qǐng)問(wèn)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)的電子普通發(fā)票、機(jī)票、火車(chē)票、公路水路票均可計(jì)算抵扣,那賬務(wù)上可以做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,可是在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)怎么做進(jìn)項(xiàng)抵扣?是有對(duì)應(yīng)的發(fā)票可以選擇抵扣嗎?
填制差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單,火車(chē)票票價(jià)為553元,火車(chē)票可以抵扣9%的進(jìn)項(xiàng)稅額,取得注明旅客身份信息的鐵路車(chē)票時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額等于票面金額除以一加9%乘以9%,報(bào)銷(xiāo)金額(含稅)和稅額分別是多少,計(jì)算過(guò)程
請(qǐng)問(wèn)其他單位代發(fā)工資代交社保,收到代發(fā)單位全額開(kāi)具6%的專(zhuān)用發(fā)票,項(xiàng)目名稱(chēng)為現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi),可以使用嗎?還是要開(kāi)人力資源服務(wù)勞務(wù)派遣或者勞務(wù)外包才行?
老師,我們老板大金額的發(fā)票超過(guò)一百萬(wàn)的,分開(kāi)開(kāi)票,每張都要小于100萬(wàn),說(shuō)超過(guò)100萬(wàn)的發(fā)票會(huì)被稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警,這樣有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)啊?
銀行對(duì)賬少個(gè)九分錢(qián),是以前的,可以用哪個(gè)科目調(diào)賬嗎
客戶退貨100件,重新處理92件,損耗的8件計(jì)什么科目
快賬結(jié)了賬憑證怎么刪除啊
我們公司賣(mài)豬肉的,我們給客戶訂單數(shù)數(shù)量不夠,后面補(bǔ)貨了,補(bǔ)貨的全部在系統(tǒng)錄了金額,本來(lái)應(yīng)該不用錄金額,但是系統(tǒng)有錄金額,會(huì)計(jì)說(shuō)做賬要抹零,財(cái)務(wù)要支出的,這個(gè)分錄怎么做
老師 打印機(jī)開(kāi)發(fā)票開(kāi)什么類(lèi)目
您好,辦理出口退稅。貨款未收齊,可以先辦理退稅的嗎
我公司融資租賃售后回租型企業(yè),給客戶放款202900元,客戶每月支付我公司租金7959.28元(第一月本金3902.97,利息4056.36元),為給客戶放款,我司該筆資金成本是每月需要支付其他公司利息費(fèi)用的,假設(shè)這個(gè)月需要支付利息1910.22元,那么我們需要繳納增值稅是(4056.36-1910.22)/1.01??0.01么,不考慮免稅的情況下。上面收到利息確認(rèn)收入,和支付利息,確認(rèn)費(fèi)用分錄分別怎么寫(xiě)
已經(jīng)支付了的預(yù)付款,現(xiàn)在收到退回預(yù)付款,怎么入賬?

