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老師,月末,一般納稅人,增值稅貸方余額-5000。這個咋結(jié)轉(zhuǎn)?這個貸方負(fù)數(shù)不是借方么

2021-09-08 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-08 09:28

請問是哪個明細(xì)科目下的借方?

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快賬用戶6202 追問 2021-09-08 09:29

應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅的貸方余額為-5000,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-08 09:36

這個不用轉(zhuǎn),表示期末留抵的稅額。如果是貸方正數(shù)余額才通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)

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請問是哪個明細(xì)科目下的借方?
2021-09-08
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-08-20
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?, 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-05-22
你好,很高興為你解答 截圖看下你的各科目余額
2021-06-16
你好,具體分錄結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-08-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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