你好,具體的是服務(wù)還是勞務(wù)?
小規(guī)模納稅人在自己家開具的3%專票,如何填報增值納稅申報表?填報哪列?
采用簡易計稅的一般納稅人可以開增值稅專用發(fā)票嗎?我公司簡易計稅稅率是3%,那開專用發(fā)票也是3%嗎?
一般納稅人購買方,收到上游為一般納稅人采用簡易計稅方法開具的3%增值稅專用發(fā)票,3%增值稅進項稅額購買方可以進行抵扣嗎?
一般納稅人開具的簡易計稅3%的增值稅專用發(fā)票如何報稅,填哪個表格里?
請問,一般納稅人,增值稅申報,有簡易計稅業(yè)有一般計稅,主表21欄簡易計稅的應(yīng)納稅額不對,是哪里填錯了嗎?謝謝
老師您好,請問灑水車是否需要繳納車輛購置稅
老師,個體戶應(yīng)納稅所得額不超200萬減半增收,是季度可以享受嗎
老師,我最近找了個工作,一個地方,一個老板開了2個店,一個是36間房的酒店,一個是4000多平米的賣廠,就招了一個會計,酒店一周去一次,主要再賣場,我咋感覺每天特別累,忙不完?,嵤乱欢?,開票,付款,做賬內(nèi)賬,外賬。我想提出來。不接酒店了。
老師好 想問下 去年的一筆收入 按照未開票收入入賬 今年要求補開發(fā)票 請問如何做賬呢
老師,我們公司給別人公司3486的租賃費,他們讓我們那稅點,一個點,是什么意思
你好你好,我是小微企業(yè),科技局的一個研發(fā)項目,??顚S?,剩余部分自籌。這些分錄怎么做?
假如說前面確認遞延所得稅資產(chǎn)就是貸方是其他綜合收益。但是后面應(yīng)有余額是遞延所得稅負債也就是遞延所得稅費用。 那前面這個其他綜合收益要怎么辦呢?需要沖掉嗎?還是說就直接確認這個應(yīng)有余額的遞延所得稅負債這個數(shù)呢?感覺這個數(shù)也不太對呀。
有限合伙公司成立下屬有限公司,注冊資金有限合伙公司要一次性投入到下屬有限公司,還是可以分批次存入注冊資金
老師,請問開的發(fā)票是免稅的,那我做賬要體現(xiàn)稅額嗎?
老師好!請教:企業(yè)半路建賬的話需要收集之前的業(yè)務(wù)財務(wù)數(shù)據(jù)嗎?注冊實繳資金科目要不要加上呢
建筑服務(wù)類
你好在3%簡易計稅服務(wù)一欄。
一般納稅人簡易計稅服務(wù),進項不得抵扣是嗎?那再如何區(qū)分呢即有簡易計稅又有一般納稅
那就需要分開9%的服務(wù)一欄里面填寫一般計稅的。
不太明白,可以截圖嗎
表格沒有找到,你能截圖你的嗎?
哪個表格?附表二還是附表三
是附表一的,我找到了。
這個表9%提供服務(wù),無形資產(chǎn)里面。
然后呢?我們是一般納稅人,有一般計稅,有簡易計稅3%,現(xiàn)在簡易計稅3%的如何填報?
填寫3%服務(wù)12行 在附表三百分之三服務(wù)第一列價稅合計做賬,然后后面填寫你扣除的項目成本
扣除的項目成本?不太理解,可以詳細說下嗎
你們開的是勞務(wù)的話,建筑勞務(wù)你的工資就是成本。
收入減去懲罰,按這個來交增值稅的。
簡易計稅的進項不得抵扣,這個怎么理解?怎么填報
比如你簡易計稅,收到了簡易計稅對應(yīng)的這個成本,專票是稅額100,這個100不可以抵扣增值稅的。
這一步體現(xiàn)在附表三3%里的嗎
你好,差額抵扣的在附表三里面體現(xiàn),不允許抵扣增值稅,在附表二做進項轉(zhuǎn)出。
是不是報附表一里簡易計稅3%里報過,一定要再填報附表三里3%扣除那一欄
你好,這也不一定,你沒有扣除的,可以不用填寫附表三的扣除。