你好,這樣不直接對(duì)應(yīng)是正常的,忽略就行

您好,這個(gè)月收到19年企業(yè)所得稅退稅。我做的分錄借銀行 貸應(yīng)交所得稅;借應(yīng)交所得稅 貸以前年度損益調(diào)整;借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配/未分配利潤。請(qǐng)問這個(gè)月利潤分配,我報(bào)表有什么影響,這筆利潤分配影響報(bào)表的哪個(gè)數(shù)?
收到退回17年企業(yè)所得稅,分錄: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤 還是直接做: 借:銀行存款 貸:利潤分配—未分配利潤
老師公司收到稅局退還以前年度所得稅,我做賬 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅, 借應(yīng)交費(fèi)應(yīng)交所得稅,貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸,貸利潤分配一未分配利潤。賬做完以后,資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,期末資產(chǎn)總計(jì)比權(quán)益總計(jì)少了當(dāng)月的本年利潤數(shù),這要怎么辦?
老師請(qǐng)問下我們公司收到2020年所得稅退稅,我賬是這樣做 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤 做了之后我填報(bào)表時(shí)利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表 就不平衡了
老師您好!退回往年多交的所得稅: 收到稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅。 貸:以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤 然后利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系不平是對(duì)的嗎
挖掘機(jī)等屬于機(jī)械設(shè)備吧,折舊年限多久,可以加速折舊嗎
老師,這是上一年度要繳納的殘保金,我怎么核算的跟他的有出入啊,這個(gè)該怎么算啊
你好老師,我想咨詢一下銷售卷煙分期付款,從量計(jì)征的部分也需要*相應(yīng)的付款比例嗎
老師您好,請(qǐng)問,我司預(yù)計(jì)今年年底盈利50萬,高新企業(yè),但要是匯算清繳以前年度虧損197萬,算下來還虧損147萬。那我在申報(bào)第四季度所得稅的時(shí)候是需要先預(yù)交盈利的50萬所得稅,然后匯算清繳在退回是嗎?
老師,出口退稅的流程是什么樣的
老師下午好!建筑行業(yè)的會(huì)計(jì)科目如何設(shè)計(jì)
收到的發(fā)票感覺沒法解釋是自己的公司支出,不入賬就可以了吧
老師上個(gè)月盤庫后庫存商品少一瓶,我就按生產(chǎn)領(lǐng)用一瓶做賬了,這月又盤庫又多出來一瓶,也就是上月盤漏了一瓶,我要怎么核算成本
請(qǐng)教,我們有個(gè)代建合同,代賣車輛,供應(yīng)商給我們開了車輛的發(fā)票,然后我們?cè)傧蚩蛻粢查_車輛發(fā)票嗎?車輛所屬權(quán)怎么看
老師,我馬上入職電商,公司是B2B的,能簡單介紹下這種業(yè)務(wù)流程嗎?

