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Q

請問下,上個月預付保險費的時候,憑證做成了管理費用,8月初才收到發(fā)票,請問如何修改?

2021-09-06 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-06 09:46

你好,借其他應付款,借管理費用、負數(shù) 借管理費用貸其他應付款。

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快賬用戶7243 追問 2021-09-06 10:11

紅沖之后補計提需要附附件嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-06 10:14

你好,你的發(fā)票就是原始憑證。

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快賬用戶7243 追問 2021-09-06 10:16

上個月我計提的時候用做了憑證,這個月紅沖之后補計提,又從上個月憑證里拿出來做這個月的憑證嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-06 10:18

不需要上一個月的憑證,不需要動。

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快賬用戶7243 追問 2021-09-06 10:21

那這個月補計提的需要憑證嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-06 10:22

你好,沒有原始憑證的可以沒有。

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快賬用戶7243 追問 2021-09-06 10:54

好的,請問下印花稅還需要計提嗎?怎么進行賬務處理?

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齊紅老師 解答 2021-09-06 11:01

可以不用計提,借稅金及附加貸銀行。

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快賬用戶7243 追問 2021-09-06 11:02

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-09-06 11:06

不用客氣,工作愉快。

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你好,借其他應付款,借管理費用、負數(shù) 借管理費用貸其他應付款。
2021-09-06
你好 需要把上個月的無票費用分錄紅沖 借:庫存現(xiàn)金等科目,貸:以前年度損益調(diào)整—某某費用 然后根據(jù)發(fā)票做費用分錄 借:以前年度損益調(diào)整—某某費用,貸:庫存現(xiàn)金等科目?
2022-01-04
同學你好。一般不需要的哈 如果金額是準確的 不是暫估款的話。
2024-04-09
你好,費用本是去年的不用做調(diào)整,發(fā)票放到去年憑證后就行
2024-04-09
借應付帳款借管理費用負數(shù) 借管理費用 進項貸應付帳款
2020-12-05
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