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老師,本月開局了負數(shù)發(fā)票,沖銷上個月的,增值稅稅務(wù)申報表不用單獨填寫申報的吧。就按開票系統(tǒng)的合計數(shù)報即可

2021-09-03 17:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-03 17:44

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你好,是的,是這樣的?
2021-09-03
一般不用填寫負數(shù)金額。 政策上該欄通常填正數(shù)免稅銷售額,大于或等于 0。 申報原理是通過減少應(yīng)稅銷售額或進項稅額體現(xiàn)負數(shù)發(fā)票,不是直接填負數(shù)。 特殊情況是部分地區(qū)可能允許,或因退運等調(diào)整前期免稅數(shù)據(jù)時,要按當?shù)囟悇?wù)機關(guān)要求處理
2024-12-11
你好 預(yù)交稅款是填寫在預(yù)交稅款里不是填寫在未開票里
2022-01-12
你好; 有的地方系統(tǒng) 負數(shù)會提示報不了。 會對比出錯 。如果報不了就去大廳報
2022-01-07
你好,申報的時候增值稅是填寫你實際開票金額,包含退票和負數(shù)發(fā)票金額
2022-05-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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