你好,你可以修改一下賬上的你,賬上不要做收入先。
老師 我這個月有一筆不開票的收入忘記申報(bào)了 除了重新去大廳更正 有沒有其他辦法
老師我想問下就是我現(xiàn)在有個問題就是個稅申報(bào)人員少申報(bào)了一個人六月份的,現(xiàn)在直接系統(tǒng)更正的話沒有辦法直接更正,需要去大廳,大廳申報(bào)需要好多資料,那我能不能把這個人直接在這個月補(bǔ)申報(bào),只是往后了幾個月,而且她也只有那個月有收入
老師您好 去年就多抵扣了幾塊錢 是通行費(fèi)我忘記認(rèn)證了 直接填寫在其他里面 我想 今年有沒有別的辦法 在申報(bào)的時候調(diào)整一下 更正申報(bào)太麻煩了 還要更正好幾個月的
老師,2022年一個員工的數(shù)據(jù)錯了,我修改的時候不小心刪除了,新增沒有辦法申報(bào)了,這個必須去大廳申報(bào)嗎
老師您好,我想問一下公司小規(guī)模,四季度有收入沒有開發(fā)票,一月要開發(fā)票,因?yàn)榭缒炅耍疫@四季度確認(rèn)收入報(bào)稅,跨年的發(fā)票在報(bào)稅是不是要去大廳改報(bào)表申報(bào)了?有什么其他辦法嗎?
請問這個怎么選老師。
現(xiàn)在一般納稅人繳納增值稅月報(bào)申請流程是怎么樣?
這個個人經(jīng)營所得是按照5-35%的利潤申報(bào)稅務(wù)的,是嗎?
?老師,汽車行業(yè),收購和銷售的二手車都不開票,是上家直接過戶給現(xiàn)車主的,但是公司打了收購款,又收了銷售款的,這種怎么處理。 公司沒有采購和銷售的發(fā)票,但是賬走的公戶。
補(bǔ)提所得稅怎么做分錄
老師,你好,我現(xiàn)在要申報(bào)5月份的個稅,添加人員從業(yè)日期那邊填5月還是8月
開發(fā)票加稅點(diǎn)是用含稅加加稅點(diǎn),還是不含稅加加稅點(diǎn)
5200的電腦可以直接費(fèi)用嗎 不折舊可以不
公司招用的實(shí)習(xí)生,個稅怎么申報(bào)?
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,不足一月怎么計(jì)算,比如2月7號入的職,10月離職實(shí)際按幾個月算
老師 可以怎么做 款是收到銀行的
那個是我們在抖音小店里收的款 提現(xiàn)提到公司的
反結(jié)賬,把這個憑證作廢不就可以啦?
之前的分錄是怎么做的?
還沒有做過分錄 不知道咋做 我們是在別處直接讓別人幫發(fā)貨的,只是在我們抖店里賣
這個月有一筆不開票的收入,王樂申報(bào),你賬上肯定已經(jīng)做了。
我上個月的賬還沒有做 只是先申報(bào)了增值稅
沒有做你直接坐到這個月不就可以啦。收到了錢借銀行存款,銷售費(fèi)用貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),做到這個月的無票收入里面。
你申報(bào)的是上一個月的增值稅吧,不是這個月的,上一個月不要做這個分錄,做到這個月。
我沒說清楚 我是8月份收的款
八月份兒借銀行存款、銷售費(fèi)用貸預(yù)收賬款做這個,九月份借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
八月份 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 老師 那如果我去大廳更正申報(bào) ,大廳只填一份主表,我就不用管附表了么
你好,主表也不用修改,直接增值稅并沒有申報(bào)不是嗎?你的賬上沒有做收入,增值稅也不用申報(bào)。