同學(xué)你好 很高興為你解答 是根據(jù)預(yù)繳稅款=預(yù)收款/(1%2B適用稅率或者征收率)*3%來(lái)繳納
老師好 想咨詢一下房地產(chǎn)公司(一般納稅人)預(yù)繳增值稅如何操作呀?是根據(jù)預(yù)繳稅款=預(yù)收款/(1+適用稅率或者征收率)*3%來(lái)繳納嗎
老師好,咨詢一下房地產(chǎn)公司(補(bǔ)交1、2月份土增稅、預(yù)繳增值稅等)沒有轉(zhuǎn)預(yù)收賬款,現(xiàn)在將其他應(yīng)付款—轉(zhuǎn)預(yù)收賬款裝到5月可以嗎
甲公司是一家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),為增值稅一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅。本年3月銷售自建商品房取得預(yù)收款10900000元(含增值稅),并根據(jù)3%的預(yù)征率預(yù)繳增值稅。要求:對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
老師 ,我們房地產(chǎn)公司 收到預(yù)收房款,開了不征稅的發(fā)票, 原則上要申報(bào)“預(yù)繳增值稅”并繳納稅款,但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)不肯申報(bào),預(yù)繳增值稅和 預(yù)繳土地增值稅。。。老師我想問一下,開了票, 0申報(bào)的后果.......
老師,這個(gè)新政策怎么理解,小規(guī)模還是按3%開具普票嗎?季度超過(guò)30萬(wàn)的,就在申報(bào)的時(shí)候填附表減按1%那種?像前年一樣?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
金蝶財(cái)務(wù)軟件,2年使用權(quán),1373.7元,計(jì)入什么科目比較好
你好,老師我的問題是員工自己交社保在實(shí)務(wù)中怎么操作?你好老師,單位來(lái)了個(gè)新員工這個(gè)月需要交社保老板讓他自己承擔(dān),我們新開的一般納稅人社保新戶,這個(gè)員工的錢直接轉(zhuǎn)到公司賬戶可以嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做好?還有一點(diǎn)他8月份有幾百塊錢的工資,單獨(dú)給他發(fā)工資,社保讓他單獨(dú)轉(zhuǎn)行嗎?
老師,這個(gè)權(quán)益轉(zhuǎn)成本的那個(gè)分錄是原賬面+新公允,與紅字這里的合并成本不是矛盾了
未畢業(yè)的實(shí)習(xí)生,我公司與其簽訂了實(shí)習(xí)協(xié)議,到期人就回學(xué)校,不繳納社保,每月正常發(fā)放工資,其個(gè)稅按工資薪金申報(bào),還是按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)?
老師,早上好,[強(qiáng)][強(qiáng)]有會(huì)計(jì)證補(bǔ)貼交社保了![玫瑰][玫瑰] 個(gè)人部分只需要交300元每月,目前養(yǎng)老個(gè)人部分交440,醫(yī)療交124,凈賺將近300元! 單位部分單位另外交!我在網(wǎng)上看到這個(gè)消息,是什么情況呢?
請(qǐng)問老師 公司為自然人獨(dú)資型有限公司,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的話是否需要在稅務(wù)上申請(qǐng)還是直接去工商申請(qǐng)變更?
老師好,有兩個(gè)問題,1.我們是首單出口,本月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已收到,稅務(wù)說(shuō)先要提交資料給他們審核,審核后再做網(wǎng)上退稅勾選,那請(qǐng)問這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要入賬嗎?采購(gòu)的分錄如何做?2:請(qǐng)問出口貨物情況表在什么情況下需要申報(bào)?我們是首單,C類,分三次預(yù)收,款已到。謝謝!
實(shí)發(fā)工資93923,企業(yè)承擔(dān)社保23934.72,個(gè)人承擔(dān)社保9889.77,計(jì)提工資計(jì)提社保,發(fā)放工資,繳納社保的分錄應(yīng)該怎么寫呢?
老師你好就是現(xiàn)在湖南的社保和醫(yī)保是一個(gè)地方申報(bào)嗎?
老師您好,一般納稅人酒店,因特殊原因前臺(tái)收款是個(gè)人微信號(hào)收款,可以用這個(gè)微信收入直接轉(zhuǎn)給員工報(bào)銷嗎?這些收入和費(fèi)用都會(huì)記賬報(bào)稅
好的 感謝老師,還想咨詢一下,土增稅是根據(jù)預(yù)收賬款數(shù)據(jù)填寫申報(bào)的嘛 就怕弄錯(cuò)
預(yù)繳的話 是不含增值稅的預(yù)收款
好的 謝謝老師
不客氣 祝您工作順利 事事順心