你好!可以的,如果是預(yù)收款性質(zhì),可以結(jié)轉(zhuǎn)的
第一個(gè)分錄(轉(zhuǎn)1) 借:應(yīng)付賬款—暫估—A公司材料款 1200 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅300 貸: 應(yīng)付賬款—A公司材料款 1500 第二個(gè)(轉(zhuǎn)2)沖回A公司預(yù)付材料款 借:應(yīng)付賬款—其他 —1500 貸:銀行存款 —1500 第三個(gè)(轉(zhuǎn)3)預(yù)付A公司材料 借:預(yù)付賬款—購材料款 1500 貸:銀行存款1500 第四個(gè)(轉(zhuǎn)4)預(yù)付沖應(yīng)付 借:應(yīng)付賬款—購材料款1500 貸:預(yù)付賬款—購材料款1500 還有一個(gè)銀字(預(yù)付A公司材料款) 借:應(yīng)付材料款—其他—A公司1500 貸:銀行存款1000 應(yīng)收票據(jù)500 我想咨詢一下會(huì)計(jì)大神這幾個(gè)分錄對(duì)嗎?如果正確怎樣解釋呢?
老師你好,今年12月我收到房租款30萬,這次房租是包含今年11月到明年5月份房租,11月房租我已經(jīng)確認(rèn)了收入,申報(bào)繳納了增值稅,計(jì)入其他應(yīng)收款—房租。 本月我收款的賬務(wù)處理: 借:銀行存款 30萬 貸:其他應(yīng)收款-45000(11月房租) 預(yù)收賬款-房租 233944.95 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 21055.05 本月確認(rèn)房租收入: 借:其他業(yè)務(wù)收入 46788.99 貸:預(yù)收賬款 —房租 467788.99 請(qǐng)問這樣處理可以嗎????
你好老師,我想咨詢下房地產(chǎn)預(yù)收增值稅的會(huì)計(jì)處理科目及流程 1,預(yù)繳階段借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款等 2、 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 我想問的時(shí) 在確認(rèn)收入的時(shí)候借:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)這里是寫應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,還是應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額呢,求老師解答
老師好,咨詢一下房地產(chǎn)公司(補(bǔ)交1、2月份土增稅、預(yù)繳增值稅等)沒有轉(zhuǎn)預(yù)收賬款,現(xiàn)在將其他應(yīng)付款—轉(zhuǎn)預(yù)收賬款裝到5月可以嗎
老師晚上好,建筑企業(yè)3月份在異地預(yù)繳增值稅20萬,公司產(chǎn)生銷項(xiàng)稅有32萬,其中可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅有16萬,那么我4月份繳納增值稅款時(shí)只需要繳納16萬就可以吧,如果再選擇分次預(yù)繳增值稅16萬,我4月申報(bào)3月份時(shí)就可以不用繳稅了吧?那我這樣記賬對(duì)嗎?預(yù)繳增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅20萬,貸銀行存款20萬, 3月份收入: 借:預(yù)收賬款-A公司387.56萬, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入355.56萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)32萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅32 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅32 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅32 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅16 最后一步分錄不平,現(xiàn)在就是還差16萬,是我抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅16萬,這該怎么處理?
老師:生成企業(yè)出口退稅,出口銷項(xiàng)免了,進(jìn)項(xiàng)不是抵扣過了嗎?原材料買的時(shí)候都抵扣了,現(xiàn)在有退進(jìn)項(xiàng),是不是又退又抵重復(fù)了
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?