同學(xué)您好,您是已經(jīng)再電子稅務(wù)局里面申報了是嗎
出口退稅憑證電子信息查詢,在電子稅務(wù)局怎么操作,山東老師有嗎
老師,請問怎么在電子稅務(wù)局查詢首次出口退稅?
老師公司首次出口,在哪里查詢,所有手續(xù)是否報完成了,主要是電子稅務(wù)局里的。
老師,請問一下出口退稅只把電子口岸的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到電子稅務(wù)局里面,后面就沒有操作了,今天要做出口退稅,現(xiàn)在怎么查詢前幾天導(dǎo)到電子稅務(wù)局的電子口岸的數(shù)據(jù)
出口退稅的款 在電子稅務(wù)局哪里查詢明細(xì)
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
不是我,以前是代賬會計,可能在擎天里面申報,也可能在電子里面申報,現(xiàn)在我來了,要查第一筆出口申報,我在擎天里面查到是202009,技術(shù)員讓我去電子稅務(wù)局里面再查,我不會
那您就進(jìn)電子稅務(wù)局里面的出口退稅里面,通過擎天的,那就應(yīng)該是用的離線申報的,進(jìn)去看下,
2020.09那時候電子稅務(wù)局里面還沒有改版的
我不知道在哪一項里面查,所以請教老師
您把進(jìn)了電子稅務(wù)的界面截圖發(fā)我看下
老師請看
出口退稅信息查詢進(jìn)去看下,或者是我要辦稅里面的出口退稅進(jìn)去
點進(jìn)去是這樣
然后出口退稅申報信息查詢點進(jìn)去
我司是外貿(mào)企業(yè),再點第一條進(jìn)去查詢就什么也查不到,試了好幾次了
所以不懂才請教老師的
第一個圖片里面的出口退稅申報信息查詢
我知道老師,你仔細(xì)看我上面說的話,再回答
這一步已經(jīng)操作過了,而且下一步點進(jìn)去之后也點進(jìn)去過了,然后里面卻什么數(shù)據(jù)也查不到
請問老師,電子稅務(wù)局查不到申報消息,那擎天里面能查到,是否就以擎天軟件為主?
是可以的,因為電子稅務(wù)局的出口退稅是新版的
老師,你說的可以的意思是可以以擎天軟件為主,對嗎?老師,電子稅務(wù)局的出口退稅是新版的,是啥意思?能詳細(xì)說下嗎?不懂
是的,擎天里面申報了以后,應(yīng)該有正式申報的數(shù)據(jù)打印的 電子稅務(wù)局的是7月份剛剛改版的
老師,你的意思是改版以后以前的數(shù)據(jù)都找不到了嗎?
我就擔(dān)心代賬會計以前沒有通過擎天申報,而是通過電子稅務(wù)局申報,那么,改版之后也找不到了
以前的都有需要通過擎天的
明白了謝謝老師
不客氣,這是我們的職責(zé)所在