同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)有辦法哦

老師好,請(qǐng)問(wèn)一下關(guān)于稅點(diǎn)方面的問(wèn)題。比如,我們公司給甲方開(kāi)了10萬(wàn)元專票,6%稅點(diǎn),然后我們把活外包出去了,外包公司是小微企業(yè),只能開(kāi)稅率1%普票,這樣我們就不能抵扣,會(huì)損失5000元,然后為了不損失,我可以跟外包公司談,讓我們和他們的合同金額簽成(100000-5000=95000)。 請(qǐng)問(wèn)一下,除了這種方法,還有其他什么方法沒(méi),比如簽訂合同簽不含稅金額,有類似于這樣的解決辦法嗎?
你好老師,公司欠一個(gè)人勞務(wù)費(fèi)12萬(wàn),對(duì)方讓我們付款,我跟他說(shuō)你拿來(lái)勞務(wù)發(fā)票后我給你付款,對(duì)方說(shuō)拿勞務(wù)發(fā)票需要上很多個(gè)人所得稅所以拿不出來(lái)發(fā)票。可不可以這樣:讓他找個(gè)勞務(wù)公司簽份勞務(wù)合同,然后我把錢轉(zhuǎn)給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司扣除費(fèi)用后再把剩下的錢付給他。這樣他是不是不用交個(gè)人所得稅了?
老師,請(qǐng)問(wèn)由于利潤(rùn)太高,有哪些合理的方式可以把錢轉(zhuǎn)出來(lái),不用上太多稅嗎?比如是否可以通過(guò)和合作公司簽訂一份100萬(wàn)合同,然后以違約的做法把錢轉(zhuǎn)出去,這樣是不是不用上稅,這樣產(chǎn)生的賠償款是不是可以做成本抵稅呢
老師好,公司支付了一筆拉車費(fèi),金額1萬(wàn)多,簽訂了拉車服務(wù)合同,然后當(dāng)時(shí)因?yàn)橘~上資金不夠就由公司一個(gè)員工墊付了,公司賬戶有錢后就把這個(gè)墊資款打給了員工。但是合同當(dāng)事人雙方又是我公司和拉車公司,公司員工墊付以后取得了對(duì)方公司蓋章的收據(jù),我把這些合同和收據(jù)和銀行回單都作為入賬憑證,但是我做賬的時(shí)候沒(méi)有通過(guò)其他應(yīng)付款-員工核算,直接貸方銀行存款,等于省略掉了員工墊付的這個(gè)過(guò)程,但是附件上是能看出來(lái)的,這樣可以嗎
老師,您好!是這樣的,公司是化工行業(yè),投入大,現(xiàn)在有訂單機(jī)會(huì),但是初期公司沒(méi)有資金啟動(dòng),公司創(chuàng)始人又不想融資分股份出去,銀行貸款肯定是貸不了的,初創(chuàng),要投幾百萬(wàn),那請(qǐng)問(wèn)老師們,還有什么更好的方式呢?可以通過(guò)和其他企業(yè)合作的模式嗎?比如讓資金實(shí)力雄厚的企業(yè)大家合伙,投資建廠,建產(chǎn)線,我們生產(chǎn),我們管理,我們出專利,出技術(shù)人員,然后再約定分成,這樣不用再丟股份
老師,公司多開(kāi)了四千多塊錢發(fā)票給客戶,這部分客戶不付款了,我要怎么開(kāi)發(fā)票沖減這部分金額呀
老師,供應(yīng)商那邊多開(kāi)了四千多塊錢發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開(kāi)呀?
老師這個(gè)月報(bào)個(gè)稅,都申報(bào)了。漏一個(gè)工資賠償?shù)牧?。那是更正,還是作廢重新報(bào)
老師,供應(yīng)商那邊多開(kāi)了四千多塊錢發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開(kāi)呀?
老師,公司是農(nóng)業(yè)公司,管理混亂,銷售小麥了,這個(gè)農(nóng)業(yè)公司怎么核算成本?怎么做賬?。?/p>
公司是做跨境電商的,亞馬遜,如果是刷單的要怎么申報(bào)收入,成本要怎么做呢,成本是否能從收入中扣除?
老師,像這種金融服務(wù)擔(dān)保費(fèi)是不是計(jì)入到財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中更合適?是,就是公司需要一個(gè)履約保證金,在擔(dān)保機(jī)構(gòu)做了一個(gè)擔(dān)保。
老師,業(yè)務(wù)員出差報(bào)銷的差費(fèi)基本都沒(méi)有發(fā)票,可以用平常飯店吃飯的票抵嗎?
對(duì)于一般納稅人如果取得一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,用來(lái)抵扣銷項(xiàng)稅后,少交增值稅,后面還能做成本,少交企業(yè)稅嗎。
老師你好,本年6-9月份稅務(wù)局方的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)軟件的金額不同,是需要聯(lián)系稅務(wù)局調(diào)整?還是下一個(gè)季度填上正確的就可以了


違約賠償款不可以這樣操作嗎
賠償款沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除的
那有發(fā)票就能抵扣是嗎q
對(duì)的 有發(fā)票就可以抵扣的