同學(xué)你好 這個(gè)沒有辦法哦
老師好,請(qǐng)問一下關(guān)于稅點(diǎn)方面的問題。比如,我們公司給甲方開了10萬元專票,6%稅點(diǎn),然后我們把活外包出去了,外包公司是小微企業(yè),只能開稅率1%普票,這樣我們就不能抵扣,會(huì)損失5000元,然后為了不損失,我可以跟外包公司談,讓我們和他們的合同金額簽成(100000-5000=95000)。 請(qǐng)問一下,除了這種方法,還有其他什么方法沒,比如簽訂合同簽不含稅金額,有類似于這樣的解決辦法嗎?
你好老師,公司欠一個(gè)人勞務(wù)費(fèi)12萬,對(duì)方讓我們付款,我跟他說你拿來勞務(wù)發(fā)票后我給你付款,對(duì)方說拿勞務(wù)發(fā)票需要上很多個(gè)人所得稅所以拿不出來發(fā)票??刹豢梢赃@樣:讓他找個(gè)勞務(wù)公司簽份勞務(wù)合同,然后我把錢轉(zhuǎn)給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司扣除費(fèi)用后再把剩下的錢付給他。這樣他是不是不用交個(gè)人所得稅了?
老師,請(qǐng)問由于利潤太高,有哪些合理的方式可以把錢轉(zhuǎn)出來,不用上太多稅嗎?比如是否可以通過和合作公司簽訂一份100萬合同,然后以違約的做法把錢轉(zhuǎn)出去,這樣是不是不用上稅,這樣產(chǎn)生的賠償款是不是可以做成本抵稅呢
老師好,公司支付了一筆拉車費(fèi),金額1萬多,簽訂了拉車服務(wù)合同,然后當(dāng)時(shí)因?yàn)橘~上資金不夠就由公司一個(gè)員工墊付了,公司賬戶有錢后就把這個(gè)墊資款打給了員工。但是合同當(dāng)事人雙方又是我公司和拉車公司,公司員工墊付以后取得了對(duì)方公司蓋章的收據(jù),我把這些合同和收據(jù)和銀行回單都作為入賬憑證,但是我做賬的時(shí)候沒有通過其他應(yīng)付款-員工核算,直接貸方銀行存款,等于省略掉了員工墊付的這個(gè)過程,但是附件上是能看出來的,這樣可以嗎
老師,您好!是這樣的,公司是化工行業(yè),投入大,現(xiàn)在有訂單機(jī)會(huì),但是初期公司沒有資金啟動(dòng),公司創(chuàng)始人又不想融資分股份出去,銀行貸款肯定是貸不了的,初創(chuàng),要投幾百萬,那請(qǐng)問老師們,還有什么更好的方式呢?可以通過和其他企業(yè)合作的模式嗎?比如讓資金實(shí)力雄厚的企業(yè)大家合伙,投資建廠,建產(chǎn)線,我們生產(chǎn),我們管理,我們出專利,出技術(shù)人員,然后再約定分成,這樣不用再丟股份
個(gè)體戶開的服裝加工發(fā)票的普票需要交印花稅嗎
老師,您好,浮動(dòng)抵押,如果是產(chǎn)品,抵押權(quán)人可以對(duì)搞正常買受人嗎?
老師,我們公司有兩個(gè)公司,有兩三個(gè)人同時(shí)在兩個(gè)公司都有發(fā)工資,但另一家公司金額就幾百塊,這個(gè)申報(bào)個(gè)稅怎么處理 主公司已經(jīng)申報(bào)了主公司的工資,另一個(gè)公司領(lǐng)的那幾百塊錢怎么申報(bào),在哪兒申報(bào)
機(jī)械作業(yè)科目月末必須要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
請(qǐng)問:非同一控制企業(yè)合并,合并時(shí)按權(quán)益法調(diào)整長期股權(quán)投資合并掉了,次年,把購買長投賣了,賣長投賬面價(jià)值按最初入賬價(jià)值計(jì)算,不按合并時(shí)調(diào)整長期股權(quán)投資金額計(jì)算對(duì)嗎
老師就是谷物加工為什么會(huì)有研究費(fèi)用,,,其實(shí)我們是沒有的,,老板非得要我的財(cái)務(wù)報(bào)表上面有研究費(fèi)用,老師這個(gè)怎么弄
老師好,小規(guī)模的稅務(wù)資質(zhì)從哪里查
請(qǐng)問實(shí)繳的意義是什么,和分配利潤的關(guān)系
請(qǐng)問案件受理費(fèi)(非稅收入)記在管理費(fèi)用嗎
老師,上月購買一批存貨,是專票,原本作為貨物要賣出去的,后來這個(gè)月被老板當(dāng)作福利發(fā)放給員工了,進(jìn)項(xiàng)稅額要怎么處理呀?
違約賠償款不可以這樣操作嗎
賠償款沒有發(fā)票不能稅前扣除的
那有發(fā)票就能抵扣是嗎q
對(duì)的 有發(fā)票就可以抵扣的