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我們公司是一般納稅人,13個(gè)點(diǎn)。銷售100000商品。對(duì)方承擔(dān)稅點(diǎn),且我們沒(méi)有進(jìn)帳。應(yīng)該怎么開票?或者說(shuō)怎么開票不虧

2021-08-26 00:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-26 05:29

同學(xué),你好 這個(gè)開金額/(1+13%)*13%+開金額/(1+13%)*13%*12%+開金額/(1+13%)*萬(wàn)分之三+開金額/(1+13%)*25% 增值稅附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅都算進(jìn)去按沒(méi)有優(yōu)惠的,

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快賬用戶6436 追問(wèn) 2021-08-26 08:18

老師,意思是我們售價(jià)十萬(wàn),用十萬(wàn)算出來(lái)增值稅附加稅印花稅企業(yè)所得水的總稅費(fèi)。再加上售價(jià),就是開票金額是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-26 08:23

同學(xué),你好 不是,你開票金額如果是10萬(wàn),你需要收取的金額需要比10萬(wàn)多,我這個(gè)公式是先確定你的開票金額,然后算出你需要收多少錢

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快賬用戶6436 追問(wèn) 2021-08-26 08:34

老師 您的意思是開票金額,和收的金額不一樣?那應(yīng)該怎么入賬呢?

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齊紅老師 解答 2021-08-26 08:44

同學(xué),你好 超出開票金額的收入,做營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶6436 追問(wèn) 2021-08-26 08:45

好的老師 謝謝您

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齊紅老師 解答 2021-08-26 09:21

不客氣,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝!

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同學(xué),你好 這個(gè)開金額/(1+13%)*13%+開金額/(1+13%)*13%*12%+開金額/(1+13%)*萬(wàn)分之三+開金額/(1+13%)*25% 增值稅附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅都算進(jìn)去按沒(méi)有優(yōu)惠的,
2021-08-26
你好 找票不如真實(shí)的交易開票安全!? 所以要小規(guī)模的3%專票!?
2021-07-28
同學(xué),你好 沒(méi)有優(yōu)惠的話 增值稅13%,附加稅12%,印花稅萬(wàn)分之三,所得稅25%
2024-09-09
你好,農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷,可以按9%
2025-04-25
這個(gè)是看對(duì)方的意思了。就是如果是一般納稅人,增值稅稅率是13%,可能收到的稅點(diǎn)是6%至8%。需要對(duì)方同意才行。
2021-01-03
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