你這個(gè)會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)啦。

開票收入,含稅10,不含稅9,稅額1 借:應(yīng)收賬款9 借:銷項(xiàng)稅1 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10 金額是借貸是這樣嗎?
老師,6月做賬時(shí) 借 銀行存款 6 月 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 6月 應(yīng)交稅費(fèi)(增值稅) 銷項(xiàng)稅額 借 預(yù)收賬款 7-9月 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 7-9月 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng))這樣做對(duì)嗎
小規(guī)模購(gòu)買時(shí),借庫(kù)存商品(含稅額),代應(yīng)付賬款(含稅額)。賣時(shí),如果開的普票,借應(yīng)收賬款(含稅額),代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(含稅額)。賣時(shí),如果開的專票,借應(yīng)收賬款(含稅額),代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(不含稅額),代應(yīng)交稅費(fèi)。是這樣嗎?
9月收款,10月開票,9月收款分錄:借:預(yù)收,貸:銀行,10月開票:借:預(yù)收,貸主營(yíng)收入,應(yīng)交稅費(fèi)(銷售稅額)分錄是這樣嗎?外賬可以這樣做分錄嗎?
小規(guī)模按1%開票的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就是發(fā)票上的不含稅金額嗎?比如 借:應(yīng)收10000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900.99 應(yīng)交增值稅99.01
請(qǐng)樸老師回答,請(qǐng)問(wèn)付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)報(bào)個(gè)稅時(shí)的社保數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會(huì)有點(diǎn)增加是吧,但是我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候一直忘記了統(tǒng)計(jì)就一直照舊報(bào)的。
國(guó)有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會(huì)給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是到付款時(shí)候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個(gè)到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬(wàn) 每個(gè)月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會(huì)抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說(shuō)我們申報(bào)的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)沒(méi)有漏申報(bào),就是課程里面講到的匯率差問(wèn)題,我們?nèi)胭~按每月第一個(gè)工作日匯率,海關(guān)是上個(gè)月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說(shuō)明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是付完款,客戶對(duì)我們把尾數(shù)抹零不給,這個(gè)如何做賬
老師,電商商家對(duì)拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問(wèn),應(yīng)該找誰(shuí)問(wèn)?找拼多多和抖音的客服嗎?
財(cái)務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財(cái)務(wù)經(jīng)理面過(guò)了,老板一般都會(huì)問(wèn)些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對(duì)方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個(gè)月后才與對(duì)方變更合同改為公司名稱,那么前面三個(gè)月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?


怎么弄?小規(guī)模
對(duì)方開過(guò)來(lái)的成本呢?
票收入,含稅10,不含稅9,稅額1 借:應(yīng)收賬款10 貸:銷項(xiàng)稅1 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9
那成本呢
成本按照你的成本結(jié)轉(zhuǎn)啊
成本,含稅10元,進(jìn)項(xiàng)1元。不含稅9元。請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄是?
借庫(kù)存商9品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1貸銀行存款。10