你好同學,是這樣的

老師,9月預收10月租金是借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費-應交增值稅-簡易計稅 10月份確認收入借:預收賬款 貸:其他業(yè)務收入 9月收到9月租金借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-簡易計稅 這樣對嗎?
10月份收到租金,借:銀行存款 貸:預收帳款,11月開具出租發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借:預收賬款 貸:其他業(yè)務收入,未做應交稅金一銷項分錄,己按發(fā)票總額交稅,如何更改分錄?
老師,9 月開票2000元服務費,這個2000元是一年的,分錄是這樣嗎? 借:銀行存款 貸:預收賬款-a公司 每月分錄: 借:主營業(yè)務收入 2000/12 貸:預收賬款-a公司 2000/12
老師,6月做賬時 借 銀行存款 6 月 貸 主營業(yè)務收入 6月 應交稅費(增值稅) 銷項稅額 借 預收賬款 7-9月 貸 主營業(yè)務收入 7-9月 應交稅費-應交增值稅 (銷項)這樣做對嗎
2022年5月收到發(fā)票,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 ,6月份收到貨款,記錯賬,借:銀行存款,貸:預收賬款 2023年調(diào)賬會計分錄 借:預收賬款 貸 : 應收賬款 這樣做分錄對嗎?
請樸老師回答,請問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務局說我們申報的出口收入與海關推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報,就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個工作日匯率,海關是上個月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術服務費有疑問,應該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財務崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財務經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?