借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅700 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款300 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅700
老師,當(dāng)月計提增值稅是銷項-進(jìn)項-減免的數(shù)嗎?比如本來銷項-進(jìn)項=1000元、有另外減免政策-300元。計提分錄怎么做啊
老師,當(dāng)月進(jìn)項比銷項大,怎么做增值稅結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么做呀,另外這種情況是不是不需要計提附加稅。
老師好,我們今年有進(jìn)項稅,但是一直沒有做加計抵減的會計分錄,現(xiàn)在想要補提分錄,如果我們年初有進(jìn)項留抵稅額500元,現(xiàn)在每個月銷項稅額是100元,進(jìn)項稅是50元,加計抵減補提后是5元,相當(dāng)于沒有繳納稅款,請問分錄要怎么做?
老師以前期間的進(jìn)項稅額的加計抵減額沒有計提,本月計提,分錄怎么做?比如原來進(jìn)項稅額10萬*10%=10000元,當(dāng)期不用,以后再用,這個計提的分錄怎么做
增值稅加計抵減的賬務(wù)處理?比如,我這個月銷項稅1000元,進(jìn)項有100元,加計抵減額有200元,實際繳稅700元,我這個會計分錄要怎么列?
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老師,我們是季報,怎么去算這個季度還缺多少成本票?控制在多少是合適的?企業(yè)所得稅25%,老板不想交,該怎么安排比較好?
老師 題目說 不確認(rèn)可能收到的賠償款 是體現(xiàn)了謹(jǐn)慎性 這句話對嗎 是不是很可能才確認(rèn)
我們企業(yè)寫申請,向總工會撥來工會經(jīng)費3萬元,怎么寫會計分錄,不是我們繳的工費經(jīng)費返還呀
考完試到最后一刻,系統(tǒng)自動提交的,這樣提交的內(nèi)容會被保存嗎
看不大懂??梢赃@樣嗎:計提: 借:應(yīng)交稅費-銷項1000 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項700 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅300 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅300 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅200 應(yīng)交稅費-減免稅款100 計提附加稅:按照增值稅200元計提 這樣可以嗎
轉(zhuǎn)出未交增值稅是你們單位需要繳納的稅款,你需要交多少稅款?你的進(jìn)項、銷項分別是多少?
比如銷項1000.進(jìn)項700. 本來需要交300.然后有100減免
把你的銷項、進(jìn)項、減免稅款都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出,未交增值稅就是我寫的第一個分錄。
你寫下分錄看一看看,你能理解吧。
比如銷項1000. 進(jìn)項700. 本來需要交300.然后有100減免稅款。我這樣對不對 計提: 借:應(yīng)交稅費-銷項 1000 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項 700 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 300 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 300 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 200 應(yīng)交稅費-減免稅款 100 計提附加稅:按照增值稅200元計提 這樣可以嗎
可以這么做的,可以的。
那后期應(yīng)交稅費-減免稅款還要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入這個科目嗎
減免稅款不需要的,你的減免稅款應(yīng)該是沒有余額的。
好的。我試試
好的你可以試一下的。
老師,減免稅收有貸方余額呢。
好,這個減免的是什么業(yè)務(wù)的減免。
聘用失業(yè)人員的??刹豢梢灾苯訝I業(yè)外收入啊
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,減免稅款帶營業(yè)外收入。