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老師,4月份銷售的貨物,當(dāng)時未開發(fā)票,報增值稅時填寫未開票收入,現(xiàn)在要開發(fā)票,怎么做賬

2021-08-18 09:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2021-08-18 09:54

你好,未開具發(fā)票一欄,填寫附屬開具的發(fā)票,填寫證書。

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快賬用戶6383 追問 2021-08-18 09:58

老師,賬務(wù)怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2021-08-18 09:59

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

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快賬用戶6383 追問 2021-08-18 15:14

老師,4月份就已經(jīng)收到款了

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齊紅老師 解答 2021-08-18 15:16

你好,錢并沒有退回來,不用動錢,用一個往來科目代替就可以,這個往來科目最后是沒有余額的。

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快賬用戶6383 追問 2021-08-18 16:07

老師,跨月發(fā)票怎么處理呢,需要重新開

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齊紅老師 解答 2021-08-18 16:10

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

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齊紅老師 解答 2021-08-18 16:10

分錄沒有看懂嗎?一正數(shù)一負(fù)數(shù)應(yīng)收賬款是零。

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快賬用戶6383 追問 2021-08-18 16:10

老師上一筆懂了,這是另一個

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齊紅老師 解答 2021-08-18 16:18

紅沖借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸、主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)重新開借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。

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你好,未開具發(fā)票一欄,填寫附屬開具的發(fā)票,填寫證書。
2021-08-18
銷售當(dāng)月未開票確認(rèn)收入時需要確認(rèn)增值稅
2023-07-16
未開具發(fā)票一欄100。 以后再開發(fā)票的時候,開具發(fā)票寫100 未開具發(fā)票寫-100,就可以不影響開票月的收入了
2020-09-11
您好 增值稅附表一未開票收入可以填寫負(fù)數(shù)把這部分開票收入沖減
2022-05-12
同學(xué)你好 有數(shù)據(jù)就要填寫
2021-05-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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