您好 按目前財稅管理制度下,勞務費支付方不需要代扣代繳個人所得稅。每次勞務報酬收入不足4000元的,用收入減去800元的費用;每次勞務報酬收入超過4000元的,用收入減去收入額的20%,稅率為20%。比如說,A銷售人員當月提成1800元,要交(1800-800)×20% = 200 元個稅。
老師,個人去稅務局代開勞務發(fā)票,稅率是多少?
老師,勞務發(fā)票稅局代扣代繳的個稅稅率是多少了
老師,個人去稅務局代開勞務發(fā)票,涉及的發(fā)票稅率是多少?同時要繳納的個人所得稅稅率是多少?
個人去稅務局代開勞務發(fā)票,稅務局代扣代繳什么稅,稅率多少?
個人去稅務局代開勞務發(fā)票,稅務局代扣代繳什么稅,稅率多少?
您好,為什么資產(chǎn)負債表的存貨填寫的本期減少額就是平衡的,如果填寫的本期余額就不對,這個是哪里出現(xiàn)了問題,數(shù)據(jù)不多,其他都是對的,是要調(diào)整未分配利潤嗎?
個體戶需要繳納增值稅嗎,針對定期定額和查賬征收
老師,長期股權(quán)投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買了乙公司20%的有表決權(quán)的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價值500,公允價價值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤5000元,算23年的凈利潤的調(diào)整金額
計提6月工資,但是6月份申報的是5月份的發(fā)放4月份的,這個稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報關(guān)單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報我直接按未開票收入申報是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應付款18萬,可以直接做分錄:借其他應付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務,那申報的資產(chǎn)負債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計準則,2024年收到個稅手續(xù)費返還1000元未申報增值稅,2025年6月更正申報了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費1000元時全額計入了其他收益,2025年6月補交更正申報的增值稅56.60元后,實際計入其他收益的應該是1000-56.60=943.40。因更正申報后,2024年增值稅增加了56.60元,導致利潤表中主營業(yè)務稅金(計提的附加稅費10%)也增加了。請問更正申報個稅手續(xù)費返還增值稅后,年報資產(chǎn)負債表和利潤表分別修改哪幾個科目?
代開的交過個稅去代開也沒有提現(xiàn)呢
同學,你上面發(fā)的問題想表達什么意思?
就是去代開勞務發(fā)票,沒有體現(xiàn)已經(jīng)交過個稅了,這對我們個稅申報有什么影響嗎
沒有影響,因為稅局已經(jīng)給你代扣代繳了