你好,對的是的是這么做的,價稅合計做賬,小規(guī)模。
老師,對于一般納稅人給小規(guī)模納稅人開的票,稅率是13%。那小規(guī)模做賬怎么寫分錄? 購買的空調(diào)的分錄是否如下: 借:管理費用_辦公費3000 貸:其他應(yīng)付款_3000 但是這張票上,空調(diào)的金額是:2654.87 稅額(稅率13%):345.13
我公司是食品生產(chǎn)公司(小規(guī)模納稅人,免稅),我公司收到一張采購空禮品盒 的發(fā)票增值稅普票,(空禮盒用來裝食品,進(jìn)行銷售,比如粽子禮盒,月餅禮盒這種)發(fā)票總金額是1800元,貨款金額是1592.92元,稅率13%,稅額是207.08元。請問我應(yīng)該記什么費用?小白一個,麻煩老師詳細(xì)講解一下。謝謝
老師你好!我司是一般納稅人開了電費普票給小規(guī)模企業(yè),發(fā)票不含稅金額1000,稅額130,開出發(fā)票的賬務(wù)處理是借:其他應(yīng)收1130貸:其他業(yè)務(wù)收入1000,銷項額130,代支付電費時,借:其他業(yè)務(wù)成本1000,進(jìn)項額130貸應(yīng)付賬款:1130,這樣對嗎?就是他是小規(guī)模沒有抵扣,我現(xiàn)就那個稅額130這個數(shù)不平,應(yīng)該怎樣做?
小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,季報時,收入小于30萬,免稅。那公司開的發(fā)票,是下面這樣做分錄嗎? 借:銀行存款113 款:主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅銷項13 月底免稅,那結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅13 貸:營業(yè)外收入13 備注:是增值稅減免的那一部分金額13參與所得稅的計算作為收入額?
本公司是一般納稅人企業(yè),對方公司是小規(guī)模納稅人,本公司購入原材料一萬元不含增值稅,應(yīng)該要求,對方開具13%專票抵扣進(jìn)項稅,但對方公司開來3%稅票,差額10%,要求10%差額的稅率抵扣本公司應(yīng)付對方公司的貨款,怎么做賬做分錄?計入營業(yè)外收入,還是沖減管理費用?
小規(guī)模納稅人年利潤小于100萬元,企業(yè)所得稅按5%繳納還會減半征收嗎?
老師,您好!我問下,賓館收到,售賣調(diào)料給開具的普票,可以算作我的成本費用嗎?用來抵稅可以嗎?
水泵出口,附帶水泵配件出口,配件能退稅嗎
請問剛成立的公司,老板想打款到公司,什么方式比較好?目前沒有繳實收資本,但是這個實際是貨款
水泥,櫥柜,膩子粉開發(fā)票,可以開在一張上嗎?
老師 我們的一些半成品都是采購的朝鮮的 付款的話給朝鮮賬戶付款違規(guī) 但是他們還有本地賬戶 這個可以付款本地賬戶 但是給我們開票涉及的賬戶是朝鮮的 開票的個體戶名字也是朝鮮 這種情況讓他們給咱開發(fā)票能行不
老師我想問一下購買車,上的公司的戶,但是是走的個人貸款,這個可以嗎
餐費發(fā)票報銷必須附菜單嗎
老師,您好!4月份我們購進(jìn)了一個設(shè)備,但因達(dá)不到我們公司的要求與銷售方協(xié)商退貨退款,但是對方要求我們賠付合同金額的10%作為他們的損失,請問這個賠付金我可以向他們索要發(fā)票嗎?發(fā)票項目開什么?
老師您好,個體戶核定征收按季申報要申報哪些稅?
老師,小規(guī)模單位購買的做賬軟件的費用是一年的,也是直接計入辦公費費中嗎?
對的是的,可以這么做的。