那你這個直接是按照不含稅的金額來放到你的支出。

1,2019年6月,某增值稅一般納稅人取得交通運輸收入109萬元(含稅),當月外購汽油10萬元及購人運輸車輛20萬元(這兩者均為不含稅金額,并取得增值稅專用發(fā)票),發(fā)生的聯(lián)運支出為40萬元(不含稅金額,并取得增值稅專用發(fā)票)該納稅人選擇按一般計稅方法繳納增值稅。試計算該納稅人6月應繳納的增值稅稅額。
A公司為增值稅的一般納稅人,采用一般計稅方法,適用的增值稅稅率為13%,2019年10月份發(fā)生的有關(guān)業(yè)務資料如下:(1)銷售一批商品,開具的增值稅專用發(fā)票上列明的不含稅銷售額為80000元。(2)銷售一批商品,取得含增值稅價款56500元,另收取包裝物租金6780元。(3)銷售設(shè)備配件向購買方開具,增值稅普通發(fā)票,價稅合計13560元,結(jié)算時給予購買方3%的現(xiàn)金折,結(jié)算時給予購買方3%的現(xiàn)金折扣(4)購進生產(chǎn)用鋼材一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價款稅款分別為六萬元,7800元(5)共進辦公室用消耗材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價款稅款分別為兩萬元,2600元(6)擴建職工食堂領(lǐng)用上月購進的生產(chǎn)用鋼,一批實際成本為三萬元,該批鋼材在購進時已取得增值稅專用發(fā)票,并在當期申報抵扣(1)請列是增值稅一般納稅人采用一般計稅方法計算應納稅額請列是增值稅,一般納稅人采用一般計稅方法計算應納稅額的公式(2)計算該公司本月的銷項稅額是多少計算該公司本月的銷項稅額是多少三,計算該公司本月進項稅額的轉(zhuǎn)出是多少四,計算該公司本月可申報抵扣的進項稅額是多少五,該公司本月應繳納增值稅稅額
審計一個項目在合同期間的總支出,最后一筆撥付的資金所需要的發(fā)票是在審計報告出具之后,那這最后一筆開具的發(fā)票上的增值稅額可以先做預提費用算進項目總支出,然后在報告上說明這筆增值稅尚未支付?如果是一般納稅人可以這樣做嗎?
如果審計一個項目的總支出是多少,單位為一般納稅人,購買物品取得的是增值稅專用發(fā)票,那筆我算支出的話是按不含稅的金額來還是按價稅合計的金額?
比如我是一個按一般計算方法繳納增值稅的納稅人。 從按照簡易計稅方法依照征收率計算繳納增值稅的納稅人處取得發(fā)票。那么我取得的發(fā)票是什么樣的? 思考應該是:不含稅價100,稅3。那么我購買的時候 計算抵扣就應該是 100乘以0.09。這句話是不是這個意思
老師,您好,請問下,我司辦了軟件產(chǎn)品即征即退備案,也開具了相關(guān)業(yè)務發(fā)票,請問下后續(xù)申請即征即退的流程步驟是什么樣的呢?
你好老師,我們是家小規(guī)模裝修公司,進了很多木材、黃沙水泥,然后給業(yè)主進行裝修,那我給業(yè)主開票明細直接寫裝修費還是要把木材、黃沙水泥這些明細寫出來?
老師,漏了幾個月的特定工傷申報,能補申報的嗎
老師9月份應付職工薪酬。報表沒有數(shù)據(jù),但是10月卻報了個稅。個稅上有工資能行嗎?
老師,我們公司的老板把公司轉(zhuǎn)給另一個老板100%持有。零元轉(zhuǎn)讓個人轉(zhuǎn)讓股權(quán)已經(jīng)在自然人電子稅務局已經(jīng)申報了。稅務局也同意了。我想問一下,現(xiàn)在去申報印花稅是需要雙方都要申報嗎?印花稅是報什么稅種?。?/p>
你好,我司是建筑勞務公司,一般納稅人,我們簽一份包工包料的辦公室裝修合同。我們可以開3%稅率發(fā)票嗎?開發(fā)票開票名稱是什么? (這個裝修我們給了個人承包去做)
老師 單位后面加了(個人)這票可以報銷嗎?
老師,想問問現(xiàn)實實務中會不會存在很多收到供應商的發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯了又重新看了一張正確的,然后相關(guān)人員只是將正確的發(fā)票給了財務的情況,這樣財務就沒有入賬之前的藍字和紅字而只入賬了正確的發(fā)票,是合理的嗎
請問老師,今年要固定資產(chǎn)一次性這就,必須這個月開進來嗎?下個月可以嗎
老師,可以讓廣告公司給我們開設(shè)計服務費發(fā)票嗎
那等于我審計報告的里面的支出就是按不含稅的金額來計算的是吧
對的對的,不含稅的,來計算的。
像往來款的話,同一家公司,同一個月,發(fā)生的業(yè)務有我轉(zhuǎn)給這個公司,也有這個公司轉(zhuǎn)給我的,那我做賬的時候,我轉(zhuǎn)給這個公司的這個分錄是借:應付賬款,貸:銀行存款。對方轉(zhuǎn)給我是借:銀行存款,貸:應收賬款。是這樣嗎?
對的,對的,就是這個樣子處理的。
那我轉(zhuǎn)給對方的話可以,做借應收賬款,貸銀行存款嗎,這樣做賬
可以的呀,如果說這個構(gòu)成應收賬款,你直接這樣處理就行了。
構(gòu)成應收賬款是什么意思?
我做賬的話,是不是一個公司往來款盡量掛一個科目,這樣可以避免后續(xù)去調(diào)整,那這樣是不是按我上面說的,我轉(zhuǎn)給對方,可以做借應收賬款,貸銀行存款?
如果說你們這個往來能夠滿足應收賬款的確認條件,你就直接這樣子處理,可以的,沒問題的。
那原則上做賬應該怎么做?
什么原則上是什么,只有看你那個經(jīng)濟業(yè)務實質(zhì)上是什么樣子的呀,比方說就是你經(jīng)營業(yè)務發(fā)生的,這個就是應收賬款應付賬款。
就是確實是經(jīng)營業(yè)務發(fā)生的,但是比如我轉(zhuǎn)給對方,應該是借應付賬款,如果我原本這個公司掛的是應收賬款的科目,那我可以直接做借應收賬款嗎?就是不用再設(shè)置一個應付賬款
這個不影響就正常情況,你肯定是要放到應付賬款才可以對不對?但如果說你當時用了應收賬款,你后面屏障的時候也是用的應收賬款,這個不影響。
就你后面支付的時候,你也是用應收賬款去減少,這個就不影響。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。