同學(xué)你好,一般人的附加稅如何計算——是按本期實際交的增值稅為基數(shù)計算;如果有交消費(fèi)稅,消費(fèi)稅也作為基數(shù);
老師,請問附加稅,是按當(dāng)月的銷項稅額為計算基礎(chǔ)。還是按當(dāng)月扣除進(jìn)項后應(yīng)交的增值稅為計算基礎(chǔ)。
老師,請問附加稅,按當(dāng)月扣除進(jìn)項后應(yīng)交的增值稅為計算基礎(chǔ)。那減免的稅款要加回去嗎?比如購買稅控設(shè)備的抵減的算不算附加稅的基礎(chǔ)?
一般人的附加稅如何計算?是按銷項減掉抵扣的進(jìn)賬差額為基數(shù)計算的嗎
小規(guī)模納稅人在計算附加稅時,是以銷項稅額為基礎(chǔ)計算附加稅,還是以銷項減進(jìn)項后的稅額為基礎(chǔ)?
老師,銷項278440.90元,進(jìn)賬241507.27元,簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額5661.82元,一般項目加計抵扣減額計算24150.73元,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄如何做?
老師:生成企業(yè)出口退稅,出口銷項免了,進(jìn)項不是抵扣過了嗎?原材料買的時候都抵扣了,現(xiàn)在有退進(jìn)項,是不是又退又抵重復(fù)了
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因為業(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度。現(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因為產(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風(fēng)險??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?