你好,是原材料的嗎?這個月發(fā)票到了嗎?
上月一項活動收入5萬 暫估了2萬的成本做分錄借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 這個月到了1萬的成本票 應(yīng)該怎么做分錄 謝謝老師
老師,上個月做了暫估入賬,這個月該怎么做分錄呢
老師,上個月暫估了成本,也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,這個月收到發(fā)票,這個分錄怎么做呢
老師 我去年暫估的票這個月要回來了,我應(yīng)該怎么做賬 是不做到這個月,,分錄怎么做
小規(guī)模公司可以開專票嗎?
股東分紅滯納金怎么算
結(jié)轉(zhuǎn)本月費用時,本年利潤在借方,是虧損,那在賬簿上登記的余額是哪個方,借方嗎 不是說余額登記在增加方嗎,增加方在貸方
你好老師,內(nèi)賬 原先有三筆老板向朋友借的24萬,做為投資款,,這個月老板,說要把做24萬還給他朋友 怎么做賬呢
老師好!之前一直把房租水電都計入制造費用,轉(zhuǎn)入產(chǎn)品成本了,導(dǎo)致現(xiàn)在庫存商品金額多,實際產(chǎn)品沒有,我們車間一兩個人,直接人工費用也少,管理人員6個,是不是可以把房租水電直接計入管理費用,之前的賬想調(diào)整沖減庫存商品應(yīng)該怎么操作
出口時將貨源地填錯,影響出口退稅。這種情況怎么解決呢?
老師您好,公司銷售醫(yī)療設(shè)備,能開居間服務(wù)費發(fā)票嗎?
有哪位老師交通銀行對方戶名上有空格,但是付款成功了嘛
您好~想咨詢下:攜程服務(wù)平臺代開的機(jī)票、服務(wù)費、保險費等增值稅專用發(fā)票,稅率為:6% 這種發(fā)票可以進(jìn)項抵扣嗎?
我們單位是個門診部,有一個小食堂就員工自己的幾十個人的小食堂,那個食堂師傅他在稅務(wù)局代開的發(fā)票,上面寫的項目是勞務(wù)費,那么發(fā)票上面也有相應(yīng)的稅額,那么現(xiàn)在這個勞務(wù)稅應(yīng)該是哪里來交啊?他開的這個金額應(yīng)該就是我們單位按員工每個人12塊錢的標(biāo)準(zhǔn)給他的,然后他這個金額應(yīng)該包括他的這個購買食堂的菜費和勞務(wù)費一起,開的就上面就寫的是勞務(wù)費因為我們個稅系統(tǒng)跳出來要我們單位來跟他交這個個稅,應(yīng)如何來辦?
上個月我做的是庫存商品
借應(yīng)付賬款貸庫存商品,借庫存商品進(jìn)項貸應(yīng)付賬款。
老師,庫存商品進(jìn)項是什么
借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)付賬款。
老師,我上個月暫估入賬的分錄是借庫存商品貸應(yīng)付賬款,分錄錯了嗎?
沒有做錯呀,但是發(fā)票到了,你不得橫沖暫估。
我不懂為什么要把進(jìn)項稅額做進(jìn)去,不是直接借應(yīng)付貸庫存商品就可以了嗎
你好,不是收到了發(fā)票嗎?
我收到了專票,你是不是得做一個入庫的?根據(jù)發(fā)票來做。
老師,那專票的金額和暫估的有差有關(guān)系嗎?
你好,沒有關(guān)系的暫估,本來就是一個不準(zhǔn)確的,可以有差異。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。