您好,前面公司收到是計入其他應付款了吧
請問老師、我們公司從銀行貸款300萬、已預付貨款的形式支付給了老板的一個朋友、現(xiàn)在老板的朋友把錢從銀行以現(xiàn)金的方式取出、直接給了老板、剛好公司欠老板的錢、老板就沒把錢存回公司、請問要怎么做才能這筆賬做了嘞?喊老板寫個收據(jù)嗎?
老師你好,我們是汽車4s店,我司試乘試駕車剛上牌賣給老板朋友了,賣給老板朋友一分錢也沒有收,沒收的原因是這臺車有貸款,老板朋友每月按時還貸款,老師這怎么做賬務處理
你好老師,內(nèi)賬 原先有三筆老板向朋友借的24萬,做為投資款,,這個月老板,說要把做24萬還給他朋友 怎么做賬呢
上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月開始更正,是什么意思
兩年年報未報導致經(jīng)營異常需要怎么解除
商貿(mào)企業(yè)經(jīng)營范圍有建筑材料銷售,可以購入混凝土,再銷售嗎?還是銷售混凝土需要有建筑資質
未分配利潤有余額 但是還有工資沒發(fā)放 我怎么通過分錄調整呢
老師,房開企業(yè)在售房時,客戶選擇貸款,企業(yè)的收款銀行是需要按照客戶的貸款銀行開的嗎?
掛靠工程,掛靠方的成本有哪些?提供的發(fā)票,工資還有哪些
老師 月底結轉進項銷項 是不是通過轉出未交增值稅這個科目就可以 轉出未交增值稅借方就表示有留抵
未分配利潤其分給法人的分錄怎么做
老師,養(yǎng)老服務是民辦非企業(yè)單位,建賬時企業(yè)類型選商業(yè)嗎
老師,我們公司2024年11月成立,然后2024年12月買的設備取得專票,以前會計沒有記賬固定資產(chǎn)也沒有抵扣勾選。我現(xiàn)在應該怎么做賬
收到是做了投資款
那這種你要沖實收資本了
只是這樣做不太合適,為什么那時要計入實收資本了?
是,借銀行存款 貸 實收資本老板 然后再借銀行存款 貸其他應付款-朋友嗎
當時老板說是個人借款的,不是公司借款的,就做了投資款,現(xiàn)在老板沒錢了,要用公司的錢還,
你還是掛往來,算在老板頭上,不能算在公司頭上
借:其他應收款-法人
貸:銀行存款
第一筆的借銀行存款是紅字 貸實收資本也是紅字
不能這樣操作的,實收資本不能動的,所以不建議動實收資本
要怎么調整,把24萬投資款改成,變成其他應付款朋友
是做的內(nèi)賬 ,不是外賬
那就沖實收資本就可以