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Q

你好老師,內(nèi)賬 原先有三筆老板向朋友借的24萬,做為投資款,,這個月老板,說要把做24萬還給他朋友 怎么做賬呢

2025-09-09 12:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-09 12:24

您好,前面公司收到是計入其他應付款了吧

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快賬用戶4700 追問 2025-09-09 12:24

收到是做了投資款

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齊紅老師 解答 2025-09-09 12:25

那這種你要沖實收資本了

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齊紅老師 解答 2025-09-09 12:25

只是這樣做不太合適,為什么那時要計入實收資本了?

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快賬用戶4700 追問 2025-09-09 12:26

是,借銀行存款 貸 實收資本老板 然后再借銀行存款 貸其他應付款-朋友嗎

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快賬用戶4700 追問 2025-09-09 12:26

當時老板說是個人借款的,不是公司借款的,就做了投資款,現(xiàn)在老板沒錢了,要用公司的錢還,

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齊紅老師 解答 2025-09-09 12:29

你還是掛往來,算在老板頭上,不能算在公司頭上

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齊紅老師 解答 2025-09-09 12:29

借:其他應收款-法人
貸:銀行存款

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快賬用戶4700 追問 2025-09-09 12:32

第一筆的借銀行存款是紅字 貸實收資本也是紅字

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齊紅老師 解答 2025-09-09 12:34

不能這樣操作的,實收資本不能動的,所以不建議動實收資本

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快賬用戶4700 追問 2025-09-09 12:34

要怎么調整,把24萬投資款改成,變成其他應付款朋友

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快賬用戶4700 追問 2025-09-09 12:34

是做的內(nèi)賬 ,不是外賬

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齊紅老師 解答 2025-09-09 12:37

那就沖實收資本就可以

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您好,前面公司收到是計入其他應付款了吧
2025-09-09
同學你好 你們做其他應付款就行了
2021-03-19
同學你好 最好簽訂借款合同
2020-09-11
你你好,借 其他應付款 貸 銀行存款
2022-11-10
轉出固定資產(chǎn):借 “固定資產(chǎn)清理”“累計折舊”“固定資產(chǎn)減值準備”,貸 “固定資產(chǎn)”。 視同銷售稅務處理:借 “應收賬款 —— 老板朋友”,貸 “固定資產(chǎn)清理”“應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額)”,差額計入 “資產(chǎn)處置損益”。 貸款處理:老板朋友還貸款時,借 “長期應付款”,貸 “應收賬款 —— 老板朋友”。若之前試乘試駕車作為存貨核算,賬務處理科目有替換,還需確認主營業(yè)務收入與成本。
2025-03-28
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