轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn):借 “固定資產(chǎn)清理”“累計(jì)折舊”“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”,貸 “固定資產(chǎn)”。 視同銷(xiāo)售稅務(wù)處理:借 “應(yīng)收賬款 —— 老板朋友”,貸 “固定資產(chǎn)清理”“應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)”,差額計(jì)入 “資產(chǎn)處置損益”。 貸款處理:老板朋友還貸款時(shí),借 “長(zhǎng)期應(yīng)付款”,貸 “應(yīng)收賬款 —— 老板朋友”。若之前試乘試駕車(chē)作為存貨核算,賬務(wù)處理科目有替換,還需確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與成本。

麻煩木木老師回復(fù)一下,謝謝老師 我前天問(wèn)的問(wèn)題,還是沒(méi)有明白。老師,請(qǐng)問(wèn)過(guò)賬怎么做分錄?老板的朋友給三方公司做工程,其中材料叫我們公司開(kāi)票,錢(qián)收到,就平了撒。這個(gè)轉(zhuǎn)是直接從公司賬號(hào)轉(zhuǎn)入公司備用金卡號(hào),然后在轉(zhuǎn)老板朋友賬戶的,這個(gè)分錄怎么做??? 你說(shuō)的是:進(jìn)項(xiàng)票是其他公司開(kāi)具,轉(zhuǎn)給朋友 你讓開(kāi)票單位出具委托轉(zhuǎn)款書(shū) 借,營(yíng)業(yè)成本 貸,應(yīng)付賬款 借,應(yīng)付賬款 貸,銀行存款 這個(gè)營(yíng)業(yè)成本,金額是好多?是進(jìn)項(xiàng)票金額?
麻煩木木老師回復(fù)一下,謝謝老師 我前天問(wèn)的問(wèn)題,還是沒(méi)有明白。老師,請(qǐng)問(wèn)過(guò)賬怎么做分錄?老板的朋友給三方公司做工程,其中材料叫我們公司開(kāi)票,錢(qián)收到,就平了撒。這個(gè)轉(zhuǎn)是直接從公司賬號(hào)轉(zhuǎn)入公司備用金卡號(hào),然后在轉(zhuǎn)老板朋友賬戶的,這個(gè)分錄怎么做??? 你說(shuō)的是:進(jìn)項(xiàng)票是其他公司開(kāi)具,轉(zhuǎn)給朋友 你讓開(kāi)票單位出具委托轉(zhuǎn)款書(shū) 借,營(yíng)業(yè)成本 貸,應(yīng)付賬款 借,應(yīng)付賬款 貸,銀行存款 這個(gè)營(yíng)業(yè)成本,金額是好多?是進(jìn)項(xiàng)票金額?
老師,我們公司一部分主營(yíng)業(yè)務(wù)收入直接進(jìn)老板私戶,作為公司的應(yīng)收賬款,老板沒(méi)有打回公司賬戶,直接拿去還他的欠款了!因?yàn)橹肮久媾R破產(chǎn),老板都是借親戚朋友的錢(qián)給公司員工發(fā)工資的,現(xiàn)盈利就直接還朋友了!那主營(yíng)業(yè)務(wù)收入進(jìn)私帳,又直接還欠朋友的錢(qián)了!我該怎么做分錄?
早上好老師!我遇到一點(diǎn)兒?jiǎn)栴},自己轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)彎兒了,請(qǐng)教老師一下 我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司,欠A商砼款126萬(wàn),公司用2套房抵賬100萬(wàn),A的朋友在我們公司購(gòu)買(mǎi)1套房66萬(wàn),66萬(wàn)A代替他朋友付款(應(yīng)該是A欠他朋友錢(qián),以房款抵債),我們沒(méi)收到A的錢(qián),但是要給他朋友開(kāi)具認(rèn)購(gòu)書(shū)和收據(jù),A還讓我們把他那兩套房的認(rèn)購(gòu)書(shū)也簽了,而且最后這3套房都是按揭貸款方式購(gòu)買(mǎi),這個(gè) 賬務(wù)都怎么處理哇 ?收據(jù)和認(rèn)購(gòu)書(shū)都怎么開(kāi)哇?懵圈了[流淚]
老師,我們公司買(mǎi)了一臺(tái)電視,然后轉(zhuǎn)賣(mài)給老板的朋友了,老板現(xiàn)在不想確認(rèn)這筆收入。并且進(jìn)項(xiàng)稅又抵扣了,賬務(wù)還沒(méi)有做處理,現(xiàn)在這種情況改該怎么做賬務(wù)處理呢,謝謝老師了
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類(lèi)名稱(chēng)不一致(大類(lèi)一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開(kāi)店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢(qián)轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車(chē)給個(gè)人,通過(guò)二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)具了二手車(chē)發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒(méi)有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買(mǎi)的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買(mǎi)B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱(chēng)不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷(xiāo)時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開(kāi)票,但是我沒(méi)有票,叫我朋友給我開(kāi),款沒(méi)次打到他那里,今天給我說(shuō)款轉(zhuǎn)不出來(lái)了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票


老師你好,試乘試駕車(chē) 借,固定資產(chǎn) 貸,庫(kù)存商品 若之前試乘試駕車(chē)作為存貨核算,賬務(wù)處理科目有替換,不明白啥意思?
轉(zhuǎn)成試駕車(chē) 借固定資產(chǎn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷(xiāo)項(xiàng)
老師你好,我這是內(nèi)賬,還需要這么做嗎?
同學(xué)你好 內(nèi)賬也要做的
老師你好,存貨轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 借,固定資產(chǎn) 10萬(wàn) 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借,整車(chē)銷(xiāo)售成本 10萬(wàn) 貸,庫(kù)存商品 10萬(wàn) 是這樣做嗎老師
對(duì)的 是這樣做的哦
可是之前有老師跟我說(shuō),存貨轉(zhuǎn)試乘試駕車(chē) 借,國(guó)定資產(chǎn) 貸,庫(kù)存商品
老師你好,這都是去年做的啦,這該怎么辦
內(nèi)賬的話這樣也可以
弄的我都不會(huì)了
內(nèi)賬的話無(wú)所謂,這樣做也可以 但是外賬不可以,得按我說(shuō)的來(lái)
好的老師
滿意請(qǐng)給好評(píng)好評(píng),謝謝