您好,賬簿是登費(fèi)用還是本年利潤(rùn)?
本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的余額方向是記在貸方還是借方
年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),怎么看是虧損還是盈利?是看12月的損益結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)余額在貸方還是借方嗎?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)下登記增值稅明細(xì)賬,憑證上的轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額3790.28登賬簿時(shí)是不是在借方用紅筆登記?然后借方那筆就用黑筆在賬簿上登記?本月合計(jì)是0?
老師,我正在學(xué)習(xí)我們會(huì)計(jì)學(xué)堂的商貿(mào)實(shí)操課,賬本填列的問(wèn)題有一點(diǎn)不太明白,在學(xué)習(xí)群里討論還是沒(méi)有出結(jié)果,想請(qǐng)教一下就是,我們?cè)诘怯涃~簿的時(shí)候,賬簿余額欄的借或貸,是根據(jù)賬戶的余額方向填列的嗎?增加在哪方余額就在哪方,例如資產(chǎn)類借減貸增,余額在借方,權(quán)益類借減貸增,余額在貸方,這個(gè)邏輯對(duì)嗎?然后我的問(wèn)題是:本年利潤(rùn)科目發(fā)生借方余額:41547.00,然后我就不知道怎么填列了,我的思路是借方余額是虧損,所以我用紅字登在了賬本上,借減貸增,貸余41547.00(紅色筆登的),后來(lái)又覺(jué)得不太對(duì),就問(wèn)了同學(xué)答案不一,有同學(xué)說(shuō)是在余額欄填“借”方余額,41574.00。我把3種填列方式放下圖片里,求教老師。謝謝!
老師,小白提問(wèn) 老師我發(fā)的圖片您可能看不到。如果能看到圖片,請(qǐng)您批改一下作業(yè),是這樣的 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益 本年利潤(rùn) 借方:41547 貸方:0 三欄明細(xì)分類賬,打開(kāi) 賬頁(yè)格式: 借方 貸方 借或貸 余額 根據(jù)借貸記賬法權(quán)益類科目借減貸增,增加方在哪方,余額就在哪方 本年利潤(rùn)科目屬于所有者權(quán)益類科目,借減貸增,余額在貸方。 我的問(wèn)題來(lái)了:現(xiàn)在月末,本年利潤(rùn)是借方余額:41547 貸方:0 那么,登記賬簿的時(shí)候 三欄式明細(xì)賬 借方41547.00 貸方:0 貸 41547(我用紅字寫(xiě)的) 我這么填我不太確定對(duì)不對(duì)。 或者我不用紅字,直接用黑字 就是:貸 —41547
上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月開(kāi)始更正,是什么意思
兩年年報(bào)未報(bào)導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)異常需要怎么解除
商貿(mào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍有建筑材料銷售,可以購(gòu)入混凝土,再銷售嗎?還是銷售混凝土需要有建筑資質(zhì)
未分配利潤(rùn)有余額 但是還有工資沒(méi)發(fā)放 我怎么通過(guò)分錄調(diào)整呢
老師,房開(kāi)企業(yè)在售房時(shí),客戶選擇貸款,企業(yè)的收款銀行是需要按照客戶的貸款銀行開(kāi)的嗎?
掛靠工程,掛靠方的成本有哪些?提供的發(fā)票,工資還有哪些
老師 月底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng) 是不是通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目就可以 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就表示有留抵
未分配利潤(rùn)其分給法人的分錄怎么做
老師,養(yǎng)老服務(wù)是民辦非企業(yè)單位,建賬時(shí)企業(yè)類型選商業(yè)嗎
老師,我們公司2024年11月成立,然后2024年12月買(mǎi)的設(shè)備取得專票,以前會(huì)計(jì)沒(méi)有記賬固定資產(chǎn)也沒(méi)有抵扣勾選。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬
本年利潤(rùn)
本年利潤(rùn)他在貸方就代表是賺錢(qián),在借方代表是損失